你好,你反结账修改了的话,你申报给税务局的财务报表和所得税申报表都得修改。如果你不反结账修改,做到一月份也可以借应交税费,未交增值税,贷利润分配,未分配利润汇算清缴的时候纳税调增就行

老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
老师好,我们是小规模纳税人请问23.12.31漏做了一笔分录借应交税金-增值税2250贷营业外收入—政府补助2250(企业招用退役士兵扣减了增值税2250元,做今年1月份凭证时发现)。老师这个情况怎么处理?有什么影响啊?23年12月份的报表及税早已经申报。
老师,帮我出出主意吧,我12月份因为企业招用退役士兵扣减增值税2250元,但是我分录借应交税金-增值税2250贷营业外收入-政府补助2250这个分录漏做了,我刚发现。我反结帐改12月份的账发现报表净利润增加了2250,这样就会导致我报表和交的所得税全都不对,都少了2250,这个咋办啊?我可以不改报表,不增所得税把这个2250做到24.1月份账吗?还是必须要改12月份的账啊?不改12月份的账和报表汇算清缴时再调增所得税可不可以啊?
是的老师,是23年未交所得税,(12漏做了一笔营业外收入2250的分录)您说可以不改申报表,做在24年一月份借未交增值税贷未分配利润,汇算清缴时纳税调增,我应该在纳税调整项目明细表上填哪一类?在所得税年度纳税申报表里填写哪一栏?恳求老师写的详细一点,我从来没报过所得税汇算清缴,诚心感谢的帮助。我们是小规模纳税人
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗