同学,你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款
付房租
借:管理费用
其他应付款
贷:银行存款

公司给员工交1月和2月的社保,个人每月承担一半的费用,1月承担部分,从2月工资里扣,那这个分录怎么做
老师 公司给员工提供宿舍,宿舍费用公司和员工各承担一半,开始由公司统一付款后面从员工的工资里面扣除房租费个人承担部分,但是公司付款后对方开专票包含了个人部分怎么做账呀
公司租的给员工住的宿舍 每个月会固定收房租费 支付物业费同时收到发票 借管理费用-房租 贷银行存款 发放工资的时候扣除个人房租部分 借应付职工薪酬 贷其他应收款-员工房租吗 那这部分其他应收款对冲的是哪一部分
我住房公积金是正常做的分录,工资也是正常计提的,但是工资表里面的应发包含个人承担公司部分的住房公积金我现在我分录出现了,其他应收款贷方有余额,我应该怎么调平
老师你好!厂里一员工买的意外险,但是她的住院费由公司承担。交住院费时做了:借:其他应付款—保险公司,贷:银行存款。现在这笔费用要公司承担,应该怎样做分录呢?老师
25年1-2根据银行和税务发票做了账,但是没有电子档,也没有相关数据,25年3月接着补账的话,相当于没有期初数据,把25年3-12月做完了后,根据真实的数据报年报,发现补完后税务系统的25年期末和我财务软件里的期末不一样,那我接着做26的话,导致财务软件与税务系统期初数据都不一样,后面的数据肯定都不一样了,这个咋处理呢
这个月支付的水利建设基金,5月记账,摘要写 计提5月的水利建设基金还是4月的?
老师好,26号是不是不能申报社保了
汇算清缴,纳税调增调减A105050职工薪酬支出1.账载金额工资包括年终奖,计提了30000,但26年5月实际发放了42000元,超出的要怎么填报吗?在哪里处理?
老师,我不能统称开现代服务服务费吗?
标准核算公司人力成本应该税前工资+公司部分社保公积金、还是税后工资呢
老师,请问招待客户住酒店,开的专票是需要进项税转出吧
老师好,在重庆,确保领取失业金的前提下,如何领取企业的工资不影响失业金呢 劳务合同+劳动报酬代扣个税 这种方式可以么
老师,预付租金怎么做分录?
老师: 2023年2月-2024年12月折旧没有计提到,在2025年补计提3W元 2025年本年折旧是2W 资产原值 101W 分录是 借:管理费用-折旧费 2W 利润分配-未分配利润 3W 贷:累计折旧 5W 企业汇算的时候这3个数怎么来填: 税收折旧、摊销额: 累计折旧、摊销额 : 纳税调整金额:
应付职工薪酬的二级科目是?
应付职工薪酬-工资
其他应收款科目不用么?
同学,你好
你可以用其他应收款代替其他应付款