那这个其他应收款是多计了吗

老师我现在就只做了公积金分录 是这么做的,计提是借管理费用-公积金(公司部分)贷应付职工薪酬-公积金(公司部分) 支付了后做的就是借应付职工薪酬-公积金(公司部分) 借其他应付款-公积金(个人部分)贷银行存款 是这样吗?
老师,企业缴纳公积金的分录是借管理费用公司部分,借其他应付款个人部分 贷银行。然后工资收回就是借应付职工薪酬 贷银行 贷其他应付款公积金个人部分。但是我现在有个问题,我发现我的其他应付款公积金这个明细科目下面,出现借方余额,这说明什么?是哪里错了?
其他应收款-住房公积金有借方余额,是21年导致的,当时做账分录是,借管理费用-住房公积金,借其他应收款-住房公积金,贷银行存款。管理费用少算了,代收代付的公积金多算了,现在我怎么处理
我住房公积金是正常做的分录,工资也是正常计提的,但是工资表里面的应发包含个人承担公司部分的住房公积金我现在我分录出现了,其他应收款贷方有余额,我应该怎么调平
法人走异地代缴社保公积金,说公积金全额从他工资里扣,这是可以的吗?正常公积金应该公司有一部分的,现在代缴开的发票就是一笔总的,我可以做账把公积金全部挂在个人部分吗?
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
你好老师,我们是代账公司,税务打电话说明天到我们公司去,一般都查啥,我们应该注意啥
我们公司有好多主播成立个体户,老板不让我给他们代账说怕牵连公司,都交给代账公司,但是他们又有税务问题老板都问我,我该怎么回答比较好,不想无偿提供这些
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗?
老师,请问如果企业在注销了,生活垃圾处置费填0可以吧?
我们公司是一般纳税人,报废了一辆车辆,已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
老师。借款100万:按3.6利率算,以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 2、借款100万,按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算,2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗?
没有多计 我就是公司部分的住房公积金是正常计提的,公司承担150,个人承担150我就公司部分计提了150,但实际上这300元都是个人承担的,
我觉得你这样处理是对的呀,因为全部是个人承担的,咱就按300元计入其他应收款。 然后交的时候也按300元交上去,这样就平了。
但现在其他应收款有余额呀,怎么能调平
你好 你上交就写150 不是 300 交上是 300就平了 补交 150 借应付150贷银行150
老师你看一下我给你发的新的图片,我没明白你说的
那你是不是把个人承担的也计提到单位的那里的,那这样就不对把那个红冲的?
150元原本应该是单位承担的,这300元走的都是公司的账户呀!但实际上是个人承担这300元,
个人承担的就不要计提到单位那里。 个人承担的就直接在其他应付款里体现了,然后后面交上去就可以了。
不然这样就记重复了。
但是如何公司部分不计提,税务来查没法解释呀
来查也是说全部个人承担了。真实情况就这样的。
这个没事的,可以双方约定,双方同意就行。
这个没办法双方约定呀,我现在就是在纠结我实际发放工资上面,其他应收款不平
其他应收款你要是按照我给你写的这种情况就能评。
这个你实际不都是单位员工承担的吗?这个已经是实际结果了。
然后你交纳的时候其他应付款是300,这样才对。这样往来科目才能评。
因为咱贷方是300,咱借方交时写150,这样就不平了。咱们把胶的分录写上300这个数据就平了,就再补上150的分录。
借其他应收款150,在银行存款150。这样分路就平了。
或者你这样处理也行 把单位的部分 更正第二个分录 借 应付职工 -公积 金150, 其他应收款 300 贷银行300 贷 营业外收入 150 这样写分录 也能平
这样你计提 的分录不用更正,二个方法你选择一个就行