您好,税务局这个也还管吗?那你就得税务局这个也还管吗?那你就得把账上调整一下

老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师晚上好,请教您一个问题:公司以设计为主,那么收别人的设计费收入,是不是记入到“主营业务收入”?如果是记入主营业务收入了,那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗?公司会计是这样做的,理由是有主营业务收入,就要有与之匹配的主营业务成本,但我总感觉怪怪的,工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”,“销售费用-工资”,“研发支出-工资”,“生产成本”等科目吗?工资能记入“主营业务成本”吗?
老师,我们公司每个月是大概100万的原材料进项发票,月底就是工资加原材料结转主营业务成本,但是这个月我们有800多万的房产税发票抵扣,这样的话这几个月就只有工资结转主营业务成本了,那主营成本少了不是最后利润每个月增加好多呀,这样肯定是不合理的,该怎么做账呢
老师您好,请教一下,就是我司是做建筑劳务分包公司的,主营就是代各个施工单位分包发放劳务工资,施工单位把劳务费打我司,我司扣除税和服务费后发放劳务工资,现在碰到问题是,我的这个成本费包括我司替各个施工单位交的税和代发工资这2个,但是我结转成本只是把工资部分做成本,就导致我的服务收入很高,成本很低,实际我们只是每个月的服务费就收3万多点,而账上显示的成本和收入虚高了几十万,这个要怎么做成本呢?是不是我做错账了?求解答,谢谢老师
你好,老师。我们公司是监理服务企业,成本全是人员工资,2025做账把人员工资全部做在了主营业务成本165万,,税务局讲我们后台发票进项只有58万,与成本不匹配,这边我们应该怎么做,是调表吗
刚成立的前两年公司业务是化工品,最近两年有出口机械设备,去年的销售一半是内贸化工品,一半是出口的机械设备,现在出口抽查让写主营业务怎么写?主营是什么
外贸企业都是卖家低于成本价吗?
老师您好,请问申报年度工商年检的时候申报社保本期实际缴费上最后年度2025年12月的还是一整年的金额合计呢
原材料和半成品和库存商品明细账,跟科目余额表对不上,怎么核查,鼎捷易助
请问收到供应商赠送的商品,如何入账?赠送商品给客户如何入账?
北京公司24年给员工支付了工资8万,高于生育津贴的2.9万,所以员工当时选择了工资,没有选择生育津贴,会计按工资全额申报了个税,现在2026年了,当时离职的员工让公司出证明,他要申请这部分生育津贴免税,这对公司有影响吗?
老师,今天发现25年增值税和另外财务报表、所得税的收入不一致,能直接在12月增值税报表上改吗?小规模没有增值税的
我们是做亚马逊平台,很多店铺,现在需要怎么操作才合规呢
老师,请问一下缴纳社保的滞纳金,在汇算清缴需要纳税调增的嘛?社保的滞纳金做账也是做营业外支出嘛
是的,企业汇算清缴的时候,税务局讲的
那我这边应该把财务报表调下吗
对,那可以把报表调整一下