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老师,您好,我之前预存电费1万,截止到4月预存余额400元,5月份收到发票3800元,实际交差额3389元,差异11元,经核实差异原因为积分转换电费(2-5月共计11元,2-4每月3元,5月2元),积分转换的11元电费,怎么上账呢

2026-05-27 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-27 10:55

积分抵的 11 元属于营业外收入(或冲减电费),分 2 种方式,直接用: 1. 最规范(冲减费用,推荐) 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 -11 贷:预付账款 -11 2. 简单粗暴(营业外收入) 借:预付账款 11 贷:营业外收入 11 完整 5 月分录 收到发票入账 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 3800 贷:预付账款 3800 支付差额 3389 借:预付账款 3389 贷:银行存款 3389 积分 11 元冲账 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 -11 贷:预付账款 -11 最终预付账款余额:400-3800%2B3389%2B11=0,账平

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快账用户6694 追问 2026-05-27 10:59

我们是公办幼儿园,我可以直接按照实际入账吗? 借:电费3789 贷 财政拨款收入3389 预付账款400 发票付3800的发票,和积分冲减电费的截图,可以吗?

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齐红老师 解答 2026-05-27 11:02

同学你好 这个可以的

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积分抵的 11 元属于营业外收入(或冲减电费),分 2 种方式,直接用: 1. 最规范(冲减费用,推荐) 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 -11 贷:预付账款 -11 2. 简单粗暴(营业外收入) 借:预付账款 11 贷:营业外收入 11 完整 5 月分录 收到发票入账 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 3800 贷:预付账款 3800 支付差额 3389 借:预付账款 3389 贷:银行存款 3389 积分 11 元冲账 借:管理费用 / 制造费用 — 电费 -11 贷:预付账款 -11 最终预付账款余额:400-3800%2B3389%2B11=0,账平
2026-05-27
你好,具体是针对哪一笔业务的分录? 
2023-02-14
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-19
你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-19
同学您好,正在解答
2022-12-25
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