优先联系供应商,60 天内补齐 355 万发票,可正常税前扣除。 对方无法开票,收集合同、付款流水、入库单、对方经营异常证明等资料,凭资料佐证真实支出,正常扣除。 既补不到票也无完整佐证,汇算时纳税调增缴税;后续 5 年内取得发票,可追溯调整抵税或退税。 整理 23-25 年业务、成本、发票对应台账,配合税务核查。

提问:收入100万,支付运费90万,均已取得发票,按理利润就是10万,但是因为做了一笔暂估80万,现在利润是0万,但是没有对应发票,冲销后利润就是80.因为账务是代账处理的,银行流水和发票与记账凭证可对应清楚,感觉是缺发票,没有员工,不存在无需发票可列支成本的情形,该如何查账呢?公司账务上有预付,用这个科目结转收入,因为是客户垫钱。24年这个科目预付余额是借方正数,25年收到发票做完是借方负数,但2月收到一张票做完是借方整数,这里存在晚开票情形吗?但是客户垫钱是要在我们结汇是拿着发票的。是不是这个科目参杂着收入和成本,有什么影响?
老师好,我想问一下,23年有100的成本票,当时对方给我们开票了,但是一直没给,而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额,今天这100万的发票才给我,我只能入到2025年了,但是这样的话收入会比成本少,而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小,这种情况要怎么办呢
老师好,我想问一下,23年有100的成本票,当时对方给我们开票了,但是一直没给我们,所以不知道对方开票了,但是肯定入不了账,而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额,今天这100万的发票才给我,我只能入到2025年了,但是这样的话收入会比成本少,而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小,这种情况要怎么办呢
老师好,我想问一下,23年有100的成本票,当时对方给我们开票了,但是一直没给,而且当时税务局系统也无法查询每年的成本票金额,今天这100万的发票才给我,我只能入到2025年了,但是这样的话收入会比成本少,是25年那边才给的发票,所以24年压根不知道这部分发票,肯定没调整啊,而且税务局里查询25年收到的成本发票也会比我手里的成本金额小,这种情况要怎么办呢
老师,劳务公司,现在发现24年有一笔工资20万的成本漏记账了,我们账务处理是借:劳务成本20万,贷:应付账款20万,没有通过应付职工薪酬,这个项目也没开票,影响的是资产负债表的库存商品金额,因为是24年的工资,用不用以前年度损益调整
无形资产是当月还是次月开始摊销?
老师,小规模税收优惠不是1%么,为什么还可以开3%的增值税专用发票。
请问今年取得的发票,今年付款的,可以用于2025年企业所得税年报吗(5.31号之前的)
老师,你细看下图,要不要改数据?还有人数要不要改,因为前几天把个税申报人数改了
老师,出口生产高新企业,这个综合税负多少合适呢?具体是什么公式呢
我司因25年开了1.2亿的发票,25年收到的成本发票较少,被税务预警。因为开发票的这些业务是24年未完结的,成本票也是使用的24年的。现在税局要求查23、24、25年的账务成本和发票对应。 通过自查后发现,总体账上和目前发票对应后,发票少了355万。这个情况怎么处理。总成本金额7.1亿
老师:这个缴了增值税和附加税的完税证明怎么做会计分录
我们收到了一笔款项,是预收款,但是也给对方开具发票了,想问一下在确认预收的时候该怎么进行账务处理?
独立缴纳增值税,总公司汇总缴纳所得税的分公司,其利润需要上交总公司吗?如需上交,总分公司分别应该怎么账务处理?
老师,加油站(一般纳税人/个独),过磅收入和 小卖部收入都未入账、未申报收入,现在补申报24年,是到填在附表(一)第1行的未开票收入,还是过磅填第1行、小卖部填第5行