增值税税负=(全年应交增值税+全年免抵税额)÷(内销+出口全额收入)×100% 高新制造出口:1.2%~2.2% 出口占比越高,税负越低;纯出口可低至0.8%~1.5%

老师你看我这税负率计算的对吧,我们这是卖图书玩具的销售额。这个税负率合适吗?税负率高说明什么问题啊,税负率低了说明什么问题呢?我^_^北京市这种零售批发电商行业税负率在什么之间比较合适呢
老师您好 本公司是生产性企业,上个月出口了一批货物,然后这边打算做免税,具体需要哪些流程呢?
老师好,请问一下我是出口生产型企业,我这个月要申报免税收入,没有内销收入,税务局说申报免税收入要做进项转出,要全部转出,那我要认证多少进项比较合适,根据什么数据确认要认证多少呢
老师,我们公司是生产出口企业,出口的发票开具税率为0,退税率是13%,那征税率是多少呢?我们公司还有内销,怎么计算增值税的税负呢?
老师,我们公司是生产出口企业,出口的发票开具税率为0,退税率是13%,那征税率是多少呢?我们公司还有内销,怎么计算增值税的税负呢?
无形资产是当月还是次月开始摊销?
老师,小规模税收优惠不是1%么,为什么还可以开3%的增值税专用发票。
请问今年取得的发票,今年付款的,可以用于2025年企业所得税年报吗(5.31号之前的)
老师,你细看下图,要不要改数据?还有人数要不要改,因为前几天把个税申报人数改了
老师,出口生产高新企业,这个综合税负多少合适呢?具体是什么公式呢
我司因25年开了1.2亿的发票,25年收到的成本发票较少,被税务预警。因为开发票的这些业务是24年未完结的,成本票也是使用的24年的。现在税局要求查23、24、25年的账务成本和发票对应。 通过自查后发现,总体账上和目前发票对应后,发票少了355万。这个情况怎么处理。总成本金额7.1亿
老师:这个缴了增值税和附加税的完税证明怎么做会计分录
我们收到了一笔款项,是预收款,但是也给对方开具发票了,想问一下在确认预收的时候该怎么进行账务处理?
独立缴纳增值税,总公司汇总缴纳所得税的分公司,其利润需要上交总公司吗?如需上交,总分公司分别应该怎么账务处理?
老师,加油站(一般纳税人/个独),过磅收入和 小卖部收入都未入账、未申报收入,现在补申报24年,是到填在附表(一)第1行的未开票收入,还是过磅填第1行、小卖部填第5行
综合税负=(增值税+所得税+附加+印花+房产税)÷全年营业收入×100% 高新生产出口合理区间:2.5%~4.0%
上面的1.2-2.2%是指增值税,还是企税呢