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老师,我们有一批货客户要求开机制砂,但是供应商是开石粉的,数量都是一致的,就是品名不一样,两边都不愿意让步,但是我们还有一家供应商是开机制砂发票的,我可以说卖给那个客户的是这家机制砂的供应商吗?但是这家供应商数量什么都是对不上的,本来人家这边的机制砂数量都跟另外一家客户数量都是对上的了,而且那边的客户跟那边的供应商发票数量还都是一样的

2026-05-28 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-28 11:20

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-05-28 11:27

您好,不能这么操作。用另一家机制砂供应商(B)的发票来顶替石粉供应商(a)这笔业务的进项,属于典型的 进销品名不符%2B虚构供货方 ,违反 发票管理办法 第二十二条 开具与实际经营业务情况不符的发票 ,按虚开发票/偷税认定,B家发票已对应其他真实客户,强行动用会导致B销项 一票两用 、咱司进销背离(石粉进、机制砂出且无对应机制砂采购),金税四期必预警,轻则进项转出%2B滞纳金罚款,重则追刑责。 正确是 1. 让石粉供应商a去税务局红冲重开品名为 机制砂 (如果税务认可实质相同且配合),这是最合规的路; 2. a拒不配合的,留好真实交易合同、送货单、客户签收注明 按机制砂使用 作说明,石粉进项正常抵扣,同时与客户协商补充协议按石粉结算或接受石粉发票。 不能挪用第三家供应商的发票来凑数匹配品名,风险极大,必须从真实交易的那家供应商解决品名问题或与客户协商变更合同品名。

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2026-05-28
同学,你好
这个内容不一致,这样开,有风险的
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你好,肯定有风险! 砂和石粉可不是一个东西,进项不一致有些
2026-05-28
相当于部分开票 数量可以少于实际数量 少的部分就是未开票数量
2025-06-30
推荐:按实际供应量全额开票,供应商开 10 万数量的票(单价与合同一致),你们按 80% 付 8 万,剩余 20% 挂应付账款,确保票、货、账匹配。 若只能按付款倒推开票,需建台账记录实际收货与发票的数量差异(如 10 万与 8 万的差 2 万),后续补付余款时让供应商补开对应差异数量的票,保证累计量一致。
2025-07-01
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