你好,2023年只是预付挂往来,不进费用、不税前扣除 2025年判决确定你公司承担,才确认费用、列支当年、税前扣除

老师,有家小规模企业2022年1月注册成立,开始交代账公司做到2023年末,这两年的账本里是给老板每月发工资费用化了,但实际上老板个人垫付了大量资金支付外包研发费用,外包的有部分合同,也有部分发票可以追回来,公司研发的是官方应用商店可以下载的APP,主要为有权利的行政单位一把手推荐的,为合作项目提供聊天平台,不知道这个是否符合国家高薪技术行业申请的条件?是否有政府补贴?我把新建一个账套,从2022年开始做,那就成本结构及总数据会有变动,我是说把22年没做的补做到23年的账里可以吗?因为23年的汇算清缴还可以来得及在线更改?
老师您好,公司为一般纳税人,租用了员工的小轿车,作为平时通勤办公用年租金4000元,我们应上税务局代开一个租车的发票2023年6月至2024年5月。请问我们2025年元月份开回来行不行?这几天已经结账,税务局不给开了。我在今天能把账务先预提费用做出来吗?具体凭证应该怎么操作?
老师,我有一个问题咨询,就是我们家11月份预交了2025年的房租,然后正常合同上写的是7日内开发票,然后我们一直也没要发票,你要发票呢?不知道他家税点,他家是小规模儿,能只能开5%的税点。现在领导就要求要9%的那个税点的专票儿,然后他家还不变更一般纳税人。就想给我们开5%的税点的,我们领导就不要这个5%税点的,这个应该怎么弄呢?他就说不接受50%点的,可是对方人家开5%的是正常的,他那合同里也没有写明要九十点的。这个不接受发票合理吗?
老师你好,建筑2023年下发了一个风险,涉及2022年和2023年成本收入差异过大,当时你们更正了2022年的企业所得税年报,补交了几千元税款,但由于2023年所开的发票当时甲方未付款,也未进行企业所得税汇算,所以当时未做处理,现在上面要求进行处理,所以你们要提供2023年的全部成本资料,如果与2023年企业所得税年报数据一致则无需更正年报,如果不一致则要更正。你要尽快过来处理一下,这是专管员给我发的问题,我该如何应对呢?税务系统里面只有开具发票金额,没有成本发票金额,主要成本是人工费,已在个税系统里面申报,开具收入发票298万了,么有成本发票,人工费是200万,现在和我申报的差成本金额差73万,我用手撕发票代替可以吗?让专管员看。说白了虚增加了73万成本金额。
董孝斌老师,你好有个问题需要请教,2021年合作的供应商因提供的质量有问题,经法院一审二审,我们公司我目前有一个强制执行申请书,里面包含了退还货款200万,违约金50万,受理费基保全费1万元,且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计,请问:1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理? 2.当时进项已经抵扣,请问现在供应商没有给我们开具红字发票,我们什么时候应该进项转出么?是收到退款还是对方开具红字发票的时候?@董孝斌老师
老师你好,公司FACEBOOK 发生的广告费取得形式发票,可以税前扣除吗?
报关的时候,把男士上衣跟女士上衣合并申报了,HS编码是一样的,现在需要开进项发票根据报关单来看,这个算是虚开吗?
老师,2023年预交的案件受理费,预交同时给我们开具了财政票据,2025年案件审结,诉讼费应该扣在哪年?2023年还是2025年?
残疾人救业保障金入账时,借 管理费_残保金 贷 方记入什么科目?
24年12月发票税率开错了,增值税做了免税(本来是不应该免税的)。25年1月红冲后,重新开票,税率选对了5%应该全部交税。。 应该怎么填增值税申报表
请问这个需要在年报中调整么?
要汇算清缴了,公司缺12万的暂估发票,可是现在实在没有费用发票了,可以现在冲红25年开过的发票吗?
老师,去年有一张发票是抵扣的了,后来才发票销售方的名称跟我们付款出去的公司名称对应不上,后来叫卖方重新冲红后重开了正确的公司抬头发票,这个怎么入账?
老师,请问一下要缴纳个税的公司,怎么做计提发放分录了我12月工资19800 个税457.73 咋做分录
@郭老师,我们生产设备,已经销售了,收入和成本已经确认,但是今年客户让拉回来整改,请问这部分整改的费用计入什么科目?其中会涉及到继续领用材料和人工,还有劳务和低值易耗品劳保用品的消耗,如何账务处理?这个整改的金额比较大,请具体写一下实操中比较合理的账务处理
老师,您的意思是说,2023年只挂往来,不做费用,汇算清缴时不做调整,2025年进我们公司的费用,汇算清缴也不做调整,是吗?
是的。因为25年才判决的
可是判决的是23年的案件,按权责发生制,不算23的费用吗?
结果出现时25年,事情才结束呀