您好,你是25年少申报收入了,是吧

老师,您好!我们公司23年一季度做了无票收入,但是申报增值税的时候未申报这部分,一季度加上这部分收入未超过30万,导致企业所得税申报表上的本年累计收入大于增值税上本年累计收入,这个需要调整吗?怎么调整呢?
现在更正申报去年的增值税,需要在申报表填写未开票收入,去年的企业所得税如何申报,也需要把企业所得税这笔金额填写到收入合计吗
老师,申报12月水利基金建设税,这个填报收入是利润表中的营业收入?还是填报增值税申报表中的收入?因为12月收入开票全开,但一部分数属于25年收入确认到25年营业收入,申报增值税按全额申报,水利建设应该按哪个?
老师,预收款不开票了,要申报未开票收入,24年的已经申报了还没有交款,要更正申报加上这部分未开票收入吗?还是25年再申报?申报未开票收入税务比对能通过吗
老师,出口退税企业,把24年一笔收入放到了25年来申报,税务局现在要求把数据改到24年的年报中。那我还需要改增值税和企业所得税申报吗
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
嗯,账也少做了,收入也少申报了,,26年5月份给别人开了少做收入的票,现在怎么处理。老师你可以看下之前我提问的那些问题
如果是开票的,你更正月的增值税和企税好些
如果是无票的,直接在汇算缴填表
少做的是25年,26年开的票
这个你只是没有申报无票收入,实际26年是开了票的
前面的可以先不动,26年申报收入就可以
金额有点大,800多万的收入(抖音)。税务局打电话说要更正25的收入,要怎么操作
和专管员说下,说今年开了发票,能不能今年申报交税
看他怎么说,他同意就26年申报收入就可以
他让改25年的收入
现在怎么做账,怎么改报表呢
更正第四季度的报表,账调在现在吧
能不能给个准确的回复
更正第四季度的增值税和企税,汇算清缴也要更正
开票是26年5月,做账要做到5月。直接。更正第四季度的增值税和企税,汇算清缴也更正是吧
是的,更正第四季度的增值税和企税,汇算清缴也更正,现在开了发票,申报负数,相当于前面先申报无票,现在再申报负数