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您好老师,我们公司是商贸企业,销售汽车零部件,去年开给对方的发票,对方公司要做审计报告,说让我们把去年的发票红冲,按人家得要求填写税收编码重新开,这种情况怎么办

2026-05-29 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-29 14:52

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户3868 追问 2026-05-29 14:55

好的老师

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齐红老师 解答 2026-05-29 14:58

您好,这事可以配合办,但有两个底线必须守住:一是跨年发票不能点 作废 ,必须走红字冲销流程;二是税收编码必须跟咱们实际销售的汽车零部件一致,不能对方要什么就开什么,如果不是这样涉嫌虚开发票。 具体操作:先让对方在系统里发起红字申请——纸质专票就填开 开具红字增值税专用发票信息表 把编号给咱们,数电票就发起 红字发票信息确认单 由咱们确认。咱们收到后开具红字发票冲掉旧票,再按实际货物选对税收编码重开蓝字发票。政策依据是 国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告 (2016年第47号)和 关于增值税发票开具有关问题的公告 (2017年16号)。跨年红冲涉及以前年度收入,财务记得走 以前年度损益调整 科目。

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快账用户3868 追问 2026-05-29 15:00

我们的开出去的税收编码是没问题的,我们有权拒绝他们的要求对吗

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齐红老师 解答 2026-05-29 15:02

您好,当然是有权拒绝的哦,这个都错了

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2026-05-29
您好,您需要哪些支持
2022-11-01
你好,你已经转出来就不用去更正了。
2024-11-28
同学你好 冲红可以 但是税局可能会问 只要是实际情况就没事
2022-01-10
正常红冲发票; 这个是可以的; 本身也是按照材料来红冲; 但是之前按100万去开票; 是因为对方付款了嘛?   
2023-08-14
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