咨询
Q

老师您好,我司5月份进项发票,供应商忘记了,现在我们销项有3万多,如果我本月申报增值税,不交税,到时候交一些滞纳金,供应商在6月份开发票给我们,7月1日申报增值税,抵扣完还需要交税的,再一起交,可以吗

2026-06-01 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-01 14:34

同学,你好
是可以的

头像
快账用户6392 追问 2026-06-01 14:37

比如,5月份应交增值税3万元,然后6月份进项有6万元,本来我5月份要交3万元未交,6月份销项2万元,等7月份的时候申报增值税的时候,6-3-2=1,还剩下留抵1万元,可以不交增值税,但是5月份要交增值税未交的,要交滞纳金,是这个意思吗

头像
齐红老师 解答 2026-06-01 14:39

同学,你好
嗯嗯,是的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学,你好
是可以的
2026-06-01
进项转出需要交税吗?如果需要交的话,有滞纳金 在八月份进项转出。这种有风险
2023-09-11
同学,你好 不用,你4月份开具红字发票,再重新开具发票,一正一负,抵消了
2025-05-08
是的,就是那样子的哈
2025-08-04
你好,月末进项大于销项形成留抵 借:应交税费-未交增值税25000 贷:应交税费应交增值税转出多交增值税25000
2022-05-07
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×