你好; 你们有缓交申请的; 可以 延迟申请缴纳的;但是你必须要按期报税哈 ; 你现在 是报那个月的 所属期 ; 5月报4月的吗

老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
你好,我公司3月份开具13点增值税专用发票,4月份发现开错了,红冲了该发票,重新开具了9个点税票,4月份申报缴纳的税款可以退回来吗?9个点的发票有进项,老板不愿意抵税,可以退回来所缴税款吗
老师!我是一般纳税人,4月份开出去的发票开得多,进项发票开得少,这样4月份增值税交得多,可不可以5月份或者过来开进项发票来退税?是真实的业务 只是上游没有开。谢谢老师回复
老师您好!四月份是小规模,五月份是一般纳税人,供应商在4月份开具了一张增值税电子专用发票,可是在5月份才给传过来,这笔业务在4月份记的是预付款,5月份应该怎么记,这张电子专票5月份可以抵扣进项吗
老师,请问一下,我们是一般纳税人,我在系统上看到2023年12月份专票娱乐服务的,没有抵扣。可以抵扣的嘛?因为我看到24年1-3没有进项,4月开发票了。4月有进项回来。不懂以前的啥情况。应该是可以抵扣的吧
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
对,5月报4月的增值税,可以延迟缴款,5月再开进项票回来抵扣吗?
你好; 可以缓交 申请; 但是 就算缓交; 你也是 要用4月的发票日期或者是4月之前的发票日期来抵扣哈; 而不是说 5月发票日期来抵扣哦
那我可以先用4月前的发票来抵扣,然后5月作进项税转出,再通过5月的留抵税来抵可以吗?
你好 ; 到时你看是否 税务局允许你留底抵欠 ; 之前是有地方允许的; 允许的话就可以的
好的,谢谢老师
不客气的。 因为先有留底退税文件 。所以你到时申请下; 看允许不; 如果能是最好的