你好; 你们有缓交申请的; 可以 延迟申请缴纳的;但是你必须要按期报税哈 ; 你现在 是报那个月的 所属期 ; 5月报4月的吗
请问老师,我们2月份开了发票,因为进项发票没有及时开进来,交了15万的税,我们会计说可以把2月份开的发票在3月份红冲重新开,那么2月份交的税款就可以产生留抵税额。我有点不明白,我3月红冲重开一正一负不就相互抵消了吗?怎么产生留抵,留抵应该只是进项发票那部分吧,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
你好,我公司3月份开具13点增值税专用发票,4月份发现开错了,红冲了该发票,重新开具了9个点税票,4月份申报缴纳的税款可以退回来吗?9个点的发票有进项,老板不愿意抵税,可以退回来所缴税款吗
老师!我是一般纳税人,4月份开出去的发票开得多,进项发票开得少,这样4月份增值税交得多,可不可以5月份或者过来开进项发票来退税?是真实的业务 只是上游没有开。谢谢老师回复
老师您好!四月份是小规模,五月份是一般纳税人,供应商在4月份开具了一张增值税电子专用发票,可是在5月份才给传过来,这笔业务在4月份记的是预付款,5月份应该怎么记,这张电子专票5月份可以抵扣进项吗
你好,问一下一个公司能有两个科目吗
老师,公司当月卖固定资产,是计提折旧凭证再做固定资产处理凭证还是先做固定资产处理凭证再做计提折旧凭证
老师,您好!公司购买一台车,20万,季度申报的时候可以一次填写到所得税报表里吗?还是需要年底汇算清缴时才能一次计入费用?
那补缴以前年度的增值税都可以怎么做账和税务处理?都有什么影响,报表啊等。哪种方式更合理呢?
老师我们是一般纳税人企业,我们借款给了张三一百万元,那么我们这个算是贷款收入吗
公司采购一批咖啡几千元,说是给员工用的,直接进入管理费用吗,还需要提供合同吗
老师农村合作社销售农产品是免税的吗属于农民销售吗
请问开具增值税专票的时候,数量可以开4位小数吗?还是必须是3位小数?谢谢
老师好,高新技术企业,研发费用归集,能直接写,管理费用-研发费用(rd……)么,不区分资本化和费用化,一股脑全入费用? 2.若形成了专利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接费用化?
公司只有法人一个人,业务不多,给法人发工资没问题吧
对,5月报4月的增值税,可以延迟缴款,5月再开进项票回来抵扣吗?
你好; 可以缓交 申请; 但是 就算缓交; 你也是 要用4月的发票日期或者是4月之前的发票日期来抵扣哈; 而不是说 5月发票日期来抵扣哦
那我可以先用4月前的发票来抵扣,然后5月作进项税转出,再通过5月的留抵税来抵可以吗?
你好 ; 到时你看是否 税务局允许你留底抵欠 ; 之前是有地方允许的; 允许的话就可以的
好的,谢谢老师
不客气的。 因为先有留底退税文件 。所以你到时申请下; 看允许不; 如果能是最好的