需要按月分摊。 付款取票: 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 按月摊销(月分摊 = 30000÷12=2500) 借:管理费用 — 法律顾问费 2500 贷:预付账款 2500 从 6 月开始逐月摊销至次年 5 月。

老师,基层工会做账,我们支付一笔跨年的律师咨询费,从今7月到明年7月共4万元,一次性支付,需要长期摊销呢?还是一次性做费用啊?
#提问 #请问法律顾问年费 电梯维护年费 消防维护年费用分摊12个月吗?还是付款时直接一次性入费用?谢谢
支付了一年的律师事务所顾问费,收到了开具的一年的发票,需要分摊到每月吗?应该怎么写会计分录
房租10个月,从今年12到明年9,请问需要分摊吗?还是一次性计算今年的成本
支付的跨年律师费需要摊销到明年吗?还是一次计入23年费用?(23年几个月,24年几个月)
老师,您好,拆除属于装修的一部分吗
老师你好,5.27日付款,5.28日收到设备,发票是6.2日开的,请问我按5.28日收到设备做账还是按6.2日开票日做账比较好呢
请问,新的增值法与旧的增值法暂行条例有什么改变?
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么判断到底需不需要预缴?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元