同学,你好
借:应付账款 80
贷:银行存款 80

房开老师 你好请问我们甲方房开公司还欠乙方建筑公司工程款,乙方建筑公司欠丙方个人工程款,那么现在意思是我们甲方房子卖给丙方 从而抵销欠乙方的工程款,乙方抵销欠丙方的工程款,写个三方协议不通过银行现金流水走账可以吗?
老师你好,请问丙方欠乙方(自己是乙方)100万,乙方欠甲方100万;现在甲乙丙三家公司签了三方协议,如何把帐做平?
老师你好,甲公司欠乙公司工程款100万,乙公司欠丙个人工程款100万,甲以房抵债还款,签订甲乙丙三方以房抵债协议书,甲方以房抵款给乙方,乙方以房抵款给丙方,甲直接与丙方签订商品房买卖合同,房子直接过户给丙方,乙方开具100万工程款发票给甲方,丙方开具100万工程款发票给乙方,资金流以“以房抵款协议书”作为付款收款资金流,这样做有什么税务风险吗?有哪位老师经历过吗?
老师中午好! 我们公司欠乙方商贸公司货款70万,乙方又欠丙方货款70万,经协商三方达成协议。我们直接用奔驰车给丙方抵70万货款,现在问题是我们是给乙方开发票还是给丙方开发票呢? 谢谢老师!
这个问题涉及甲乙丙丁四家公司。 ①丙公司欠甲公司30万,甲已开发票30万给丙。 ②预计丙之后还会再欠甲20万。 ③乙欠丁100万,丁已开发票100万给乙。 ④四家公司通过协商,进行债务转抵,将丙欠甲的30万,和预计之后还会产生的20万债权债务转给丁和乙。也就是由丁来支付这50万给乙。但是因为乙欠甲100万,乙将这50万债权用来抵减100万的欠款,实际只支付50万给丁。 问:甲和乙怎么做账?
老师好 2025年在另外一个单位取得的收入对方单位昨天进行了补申报 ,代缴了个税 但是我已经在3月22日做过个税汇算清缴了 ,还需要重新汇算清缴吗
请问一下我2月认证的发票,5月份对方冲红的,现在申报5月份,系统自动带出进项税额转出,那我的账上要怎么处理啊?原来只是挂账应付账款的原来分录 借库存现金 进项税额 贷应付账款。现在要做相反的分录吗
老师好!24-25年房租水电计到制造费用转成库存商品了,因为我们买了材料发给加工厂加工,有加工费,没直接人工成本,造成库存许虚多,我想把前面一年半计入制造费用的房租水电转到管理费用减少库存商品,请问应该怎么处理?
注册涂料化工五金公司,要安全许可证吗,现在注册地址是不是一定要备案
老师,您好,我公司是甲方,欠乙公司110万,乙公司欠丙公司80万,现在三方写了抵账协议,要求甲公司替乙公司给丙公司还,乙公司欠丙公司的80万,老师这分录怎么处理呢?
朴老师,我公司26年第一季度的税费是代理记账报的,收入多报了0.03,成本少报了466.81,正确的报表利润总额是-253000.90元,代理记账报的利润总额是-230,659.08,利润总额相差22,341.82元。我现在想按正确的来更正,但我又怕税局说我调减税额,又要我出具许多证明材料,那就太麻烦了,那我该怎么办呢?但我这应该也不属于调减税额,因为报第一季度税时就没有交税,现在如果更正的话只是减少收入,增加成本而已。 另外代理记账报26年第一季度的税时,25年汇算清缴还没有做,我重新理账,用的正确的数据来做的25年的企业所得税汇算清缴,这样的话,代理记账报送的第一季度财务报表期初数就不对、那基于这点我是不是也应该要更正26年第一季度报送的数据?
#提问#老师,您好,我们小规模公司考虑注销,账面上有90多万的银行存款,60万的理财产品,未分配利润1494633.34,这些数据怎么处理呢?其他应收和其他应付对冲后双方余额很小,
发票上的数量和清单不一致怎么处理?实物和清单一致,发票对方不给重新开
我公司预收客户的货款,能给对方开专票吗,还是等真正发货后在给开票
救急一下,向兄弟公司租来的仓库,没交过租金,后来加固维修花了70多万,计入固定资产还是长期待摊费用
我现在想确定的应付账款二级科目是乙公司还是丙公司
同学,你好
是乙公司
为什么是乙公司?这样的话,丙公司也没收到我们的钱啊
同学,你好
因为你是欠乙公司钱,你挂帐都是挂乙公司
那乙公司和丙公司他们的账务怎么处理呢
同学,你好
乙公司
借:应付账款-丙
贷:应收账款-甲
丙公司
借:银行存款
贷:应收账款-乙