1. 季报亏损变大、无税款,更正不减税,凭证留存备查就行,怕麻烦可等汇算一并调整。 2. 上年汇算已改数,一季度财报务必更正期初数,预缴报表可选暂不修改。

老师,请问年报营业外收入为前年缴税的街道部分退税额,营业外支出是罚金和滞纳金,去年里4季度的所得税季报,我已将年度调整数加进了利润总额,并将退税部分的营业外收入填在了不征税收入里,这样做对吗?现在所得税汇算清缴里主表的营业利润我是否应该就填写年报里的数字+调整数,营业外收入和营业外支出抄年报数?那如果是这样的话,我这就要补税蛮多的了,因为就差了一个营业外收入的25%,我不知是否正确了
老师好,我们24年6月之前账是代账公司做的,我接回来后为了方便数据统计,从1月份按照代账凭证录入系统,由于损益是手动输入导致第一季度数据没有更新到报表中,后面季度的利润表数据是从第二季度开始,累计数是错误的,季度企业所得报表中利润表也是错误的,我现在汇算清缴才发现,所得税季度报表还能更改吗?我只更正年度汇算清缴可以吗?就是营业收入的金额不对
发现23年一季度财务报表没申报,于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表,填写利润表数据时,提示利润总额和申报的一季度所得税不一致,财务软件里利润表的利润总额是正数,但是申报的一季度所得税,利润总额是负数,问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上,但三季度和四季度对不上,其中对不上的项目有营业成本、研发费用(研发费用在管理费用下,管理费用都能对上,所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况)。 这种情况该怎么办才好,问题③我现在补申报23年1季度财务报表,这个利润表,我是要在管理费用那里,增加一些,直到跟一季度所得税利润总额数保持一致(负数状态)吗
请问要更正往期的企业所得税的报表应该怎么来更正这个数据啊?也就是说,在往期的报表是成本要调减5万,相当于利润就要调增5万,这就存在一个问题,如果说是成本,按现在的数据填进去的话,那么我的意思是,如果说现在更改往期的数据的话,是用这个调整额度增加的5万,这个增加额度去直接算税呢,还是用实际当年的实际这个成本金额填进去来进行申报?我的意思就是说,当时如果说利润是个负数的话,那么已经抵扣了当年的企业所得税,如果现在按正确的数据报进去的话,会不会重在重复抵扣的问题?还是说直接是用这个调针的,这个额头直接进去进行扣税?因为我们现在更正要打报告,所以要根据数据进行测算?要与这个这个测算的时候,要测算数据要占实际补缴的时候,这个数据如何一致
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
老师好 2025年在另外一个单位取得的收入对方单位昨天进行了补申报 ,代缴了个税 但是我已经在3月22日做过个税汇算清缴了 ,还需要重新汇算清缴吗
请问一下我2月认证的发票,5月份对方冲红的,现在申报5月份,系统自动带出进项税额转出,那我的账上要怎么处理啊?原来只是挂账应付账款的原来分录 借库存现金 进项税额 贷应付账款。现在要做相反的分录吗
老师好!24-25年房租水电计到制造费用转成库存商品了,因为我们买了材料发给加工厂加工,有加工费,没直接人工成本,造成库存许虚多,我想把前面一年半计入制造费用的房租水电转到管理费用减少库存商品,请问应该怎么处理?
注册涂料化工五金公司,要安全许可证吗,现在注册地址是不是一定要备案
老师,您好,我公司是甲方,欠乙公司110万,乙公司欠丙公司80万,现在三方写了抵账协议,要求甲公司替乙公司给丙公司还,乙公司欠丙公司的80万,老师这分录怎么处理呢?
朴老师,我公司26年第一季度的税费是代理记账报的,收入多报了0.03,成本少报了466.81,正确的报表利润总额是-253000.90元,代理记账报的利润总额是-230,659.08,利润总额相差22,341.82元。我现在想按正确的来更正,但我又怕税局说我调减税额,又要我出具许多证明材料,那就太麻烦了,那我该怎么办呢?但我这应该也不属于调减税额,因为报第一季度税时就没有交税,现在如果更正的话只是减少收入,增加成本而已。 另外代理记账报26年第一季度的税时,25年汇算清缴还没有做,我重新理账,用的正确的数据来做的25年的企业所得税汇算清缴,这样的话,代理记账报送的第一季度财务报表期初数就不对、那基于这点我是不是也应该要更正26年第一季度报送的数据?
#提问#老师,您好,我们小规模公司考虑注销,账面上有90多万的银行存款,60万的理财产品,未分配利润1494633.34,这些数据怎么处理呢?其他应收和其他应付对冲后双方余额很小,
发票上的数量和清单不一致怎么处理?实物和清单一致,发票对方不给重新开
我公司预收客户的货款,能给对方开专票吗,还是等真正发货后在给开票
救急一下,向兄弟公司租来的仓库,没交过租金,后来加固维修花了70多万,计入固定资产还是长期待摊费用