对,没错,这是这么做账

老师,我们发一批原材料和纸箱过去加工半产品,半成品分为面壳底壳,那我借委托加工物资~半成品面壳,委托加工~半成品底壳,贷原材料,周转材料,支付加工费,借委托加工物资贷应付账款,收回:借库存商品~半成品面壳,库存商品~半成品底壳,贷委托加工物资,是这个样吗
老师好,从本地公司采购一批材料送去另一加工厂加工成公司生产用的夹具,第一步材料公司采购账务:借:原材料,贷银行存款 ;第二步送去加工厂 借:委托加工物资 贷:原材料 ;第三步加工厂加工好后送回,我们只需付加工厂加工费账怎么做?需要入库吗?
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后进委托加工物资账户里吗
直接用于出售(不高于受托方计税价) (1)发出委托加工材料 借:委托加工物资 贷:原材料 (2)支付加工费和税金 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完成,收回委托加工材料 借:库存商品 贷:委托加工物资 请问原材料怎么平账 是受托厂家开票后材料和加工费都进委托加工物资账户里吗 不平账怎么结账,原材料一直挂账吗,感觉不对
老师好,我们是沙场,生产砂,承包第三做,我们通过委托加工物资发出了原材料,借:原材料,贷:委托加工物资。收回委托加工物资时,借:委托加工物资,贷:应付账款。收回委托加工物资:借:库存商品,贷:委托加工物资以上分录对吗?对方开了加工费我方怎么写分录?
老师,我司是具有报关资质的国际货代 1,我司在给客户出口货物时,国内部分收到供应商开的代理报关和代理国内运杂费6%的发票,我司统一给客户开6%的代理运杂费发票可以不? 2,我司给客户报关,直接给客人开代理报关费行不 麻烦您分别解答下,谢谢老师
老师,你好。汇算清缴缴纳了企业所得税如何记账呐
老师你好,原材料给其他加工,送回后还是半成品我司还需要再加工,请问账务是这样做的吗 借:委托加工物资 贷:应付账款 送回货后: 借:原材料 贷:委托加工物资
老师请问下,工资表中的绩效,没有包括加班工资合理吗?
请问一下 我们领导和另一家公司合作了一个工程 我们公司账户上面就是 借款给那家公司 挂的其他应收款 主要是那家公司和工程公司合作 现在工程公司把钱汇给那家公司了 我们开始分利润了 那家公司把借款也还给我们了 其余的利润我们要开票给那家公司 我们能怎么开
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
老师,我方没抵扣的跨月发票,对方销售方可直接红冲吗?
我们是按季度申报增值税的小规模,第二季度跨区域开票了,我7月征期内预缴完增值税和所得税就可以是吗?还是可以按月申报预缴吗
老师,您好,我有一笔往来,2024年挂预付账款,现在清理往来,发票已在2023年已开,我在2026年认证这张票,进成本可以吗
公司来了一个员工,试用期3个月,做了两个月,公司辞退她了,这种怎么给她发工资