你好好需要用利润分配未分配利润,

老师,假设说我4月份的利润是-100元,同时4月份我做上一年的企业所得税汇算清缴,需要补税50元,我做了分录借以前年度损益调整,贷应交税费应缴企业所得税,最后我观察到4月份的利润表,我本应该净利润是-100元,却因为这个汇算清缴导致净利润为-150元。我现在有个疑问,汇算清缴的补税,不是不应该影响当月的数据吗?为什么我的利润表的数据被影响了?
老师,一般纳税人,小企业会计准则记账下,2023年收到退回2022年度企业汇算清缴应退的多缴所得税时 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 结转到利润分配未分配利润的这个数是调整上年利润的吗?需要计入当年损益缴纳计入今年并缴纳所得税吗? 请问到年底利润表中的净利润加上去年的未分配利润的总额和年底资产负债表中的未分配利润数整差退回的这个税款数,这样对吗?
你好,因为23年发生了退企业所得税(22年交的多,计提的多)。用以前年度损益科目后,最后的报表中未分配利润-年初+净利润不等于未分配利润-年末,我就把以前年度损益科目换成了所得税费用科目1000元,23年利润是亏得,在利润表中所得税费用那栏就出现了负数,那再企业所得税汇算清缴时这个所得数费用的金额1000填在哪啊?
老师,23年汇算清缴补的税款,企业用的小企业会计准则,没有以前年度损益科目,现在要把所得税费用计入未分配利润里,还是做到本年利润,做到本年利润是不是就影响了今年的真实利润,报表会不会不平,怎么做才合适
今年汇算清缴时退了去年企业所得税700元,现在资产负债表和利润表未分配利润勾稽不上,是小企业会计准则,做借:银行存款700 贷:所得税 700 我的今年盈利是负的,目前所得税是零 ,冲回700 的话 利润表上这700放在哪里,利润表中所得税处填写-700可以吗
老师,验证打款金额贷方计什么科目
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