同学,你好
这个可以的

老师,请教您一个问题?我们接了一个单这边签的合同金额是项目经理报的价60372(含8个点的税金),实际付我们的金额是37195含发票的,现在我们要返给项目经理的计算法是不是=60372-37195=23177*0.08=1854.16/然后用23177-1854=21323这个金额是我们返给他的,没错吧
老师,下午好。老师,我今有一成本问题请教您:我今天在分析成本的时候,发现有一款完工产品在今年4月返选出库,今年7月再以相同的金额返选入库,返选入库金额直接计入完工产品金额项目;返选数量直接计入完工产品数量。这么做是否合理?(但是在当月的完工成本表中,加工费、材料费、动力费、制造费等不体现返选产品的金额。这么做是否合理?谨呈,谢谢!
请问老师,如果当月进货厂家已开进票给我司,但价格在后期有返利,如果我司当月销售是按扣除返利后的金额销售的(即售价会低于当月进货发票上的单价),那结转成本的金额可以按扣除返利后的金额结转吗?牵涉到跨年了
请问老师,23年12月进货厂家已开进票给我司,但价格在后期有返利(次年1月),如果我司当月销售是按扣除返利后的金额销售的(即售价会低于当月进货发票上的单价),那结转成本的金额可以按扣除返利后的金额结转吗?次年收到厂家红字发票后再冲减库存商品余额?
老师之前公司有收30万合伙人收入a,外账没有提现,这个30万合伙人是后期销售收入,能给这个客户a返利40%,是每笔销售都是返利的,就是说会销售给abc,一共的收入,然后年底返利40%给a,后期一直有,现在有这个返利在外账上,30合伙人在内账上,请问怎么合理从外账上给客户返利呢?对方也不能给我们开票,请老师指点
老师,本月有一笔未发货先开票的,做账未确认收入,只确认了销项税的金额,报增值税时国税的收入跟财务的对不上,或者账上的也直接先确认收入可以吗
出口报关单运费栏,usd/3/1是怎么计算,可以举例说一下吗,谢谢
老师您好,有个人名下有几家公司 他可以到另外一家是做财务负责人嘛
银行给我们办收款码,然后收款直接到对公账户,要求提供租房合同,这个合同一定要和我们去税局开票的合同金额一致吗?由于我们房租没有全部开票,只开了一些金额。
收到员工生育津贴,我做的科目是 借:银行存款 贷:其他应付款 ,公司每月给员工发工资,我是做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款, 生育津贴后面不付了,分录该如何做
租赁费没到期是不是不可以提前去税局代开发票,比如房租到期是6月26日,房主可以6月5日去税局开票吗?
老师请问下,采购合同中,有单独一行体现2024年度返利,合同合计金额是减返利后的金额,然后收到的发票也是减返利的金额,请问有没有问题?
老师您好,我们财务软件是用友。现在有2种方式,第一种,买进来硬件1万,我销售的是含软件1.5万元,出库就只出一个硬件,只是修改了价格。第二种,买进来硬件1万,出库是硬件1.5万元,软件0。我是要做软件退税的,那种方式更加好??或者还有别的更好的方式吗?谢谢老师
老师:是不是从6月1号开始,电子税务局办税员要一人一号,比如我是10个公司的办税员,是不是不可以了现在
您好老师:我单位采购的原材料实际到厂11550顿,对方发出数量是11500吨,按照对方发出数量开具发票,第一笔发票对方开出4545吨,我们这边按照进厂明细选择与发票对应的明细验收做账只能选出4539吨,在选择就超出发票数量,我们应当如何做账好?