分录两步 收客户承兑 借:应收票据 贷:应收账款 背书付给供货商 借:应付账款 贷:应收票据

您好!我公司背书转让一份商业承兑汇票给材料供应商。但是对方确等到汇票已到期了才告知我公司说他们没有签收汇票。这个应该怎么处理呢?
老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
老师,您好!请问我公司收到客户背书的承兑汇票后,又把汇票支付货款给供应商,请问以上收到汇票及用汇票支付货款的会计分录怎样写?
老师,我们收到客户开出的银行承兑汇票,已经签收了,然后把这张承兑汇票付供应商的货款,应该怎么做账务处理呢?
老师您好,请问公司收到银行承兑汇票背书给第三家公司提前兑付后转现金给我们,付给供应商,这个分录是应收票据?还是银行存款呢
在电子税局里导出收具发票明细,如何知道哪些是还没认证抵扣的呢
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老师:用一个公司来融资,然后投资矿山项目,这个公司融资具体有哪些风险
好的,谢谢老师
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