
老师 今天11月份在电子税务局上更正了21年企业所得税年度报表,账上也用以前年度损益调整调账了,那我下个季度申报企业所得税季度报表时,要修改期初数吗?
你好,我今年发现去年的会计做账时, 多做了收入,增值税申报表多报了收入, 账务上通过以前年度损益调整调整之后, 请问现在需要去税局更正去年的增值税申报表吗? 如果更正了那去年的企业所得税申报表里面的增值税收入不就和增值税申报表对不上?
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
老师你好,1月份更正了22年、23年损益类科目账入了以前年度损益调整,我需要更正22年度所得税汇算清缴吗?23年所得税汇算还未报,23年的以前年度损益调整我该怎么办
我上个月做汇算清缴退了2900元所得税,账上记在以前年度损益调整,这个月更正申报汇算清缴,缴纳了2900元所得税,那我以前年度损益调整还用冲销吗,这个月怎么做账?
老师 我想咨询一下 A公司 有盈利有固定资产 房产 现在要把a公司 所有的债权债务转给b公司合理吗
老师 本月销项税10000,进项税做账是借:应交税费-进项税额30000,但是本月认证进项发票是5000,这个进项认证发票5000我需要做什么分录不?结转到转出未交增值税不
老师好,社会组织类型属于社会团体,咱们学堂有这方面的实操课程吗?
老师,钢结构除锈刷漆进制造费用
去年我想问下,06年我们付了一笔1000万工程款,看凭证是用银行承兑汇票付款的,拆分成11笔,每笔金额在20万左右,而且后面有的没有回单,什么原因呢?不了解以前的银承
个人出租房屋给我们企业老板用,这种做在那里 :以前是代理做的账。借其他应收款待摊房租费:2万 贷:其他应付款房东 2万, 我后续这玩意怎么做了 不可以一次性给费用了吗,我想把他冲红了重做一次费用福利费
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师房开企业契税由谁交,具体是怎么样的
老师,请问一下资产负债表所有者权益是负数有没有关系?
老师好,我们公户买了一辆电车,昨天买的,购置税是什么政策呢,能从外网缴纳购置税吗?如果能,咋交纳步骤
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