同学,你好
进项税做账是借:应交税费-进项税额30000
但是本月认证进项发票是5000
你这个金额不一致的原因是什么?做了进项没有认证吗?

老师,请问当月认证了增值税发票,会计分录应该是不是这样 借:应交税费-应交增值税进项税额 贷:应交税费-应交增值税待认证进项 还是就是当时有销项税额,需要做进项税额转出吗,怎么做账?
收到本月进项发票本月认证,增值税计入应交税费_应交增值税(进项税额) 收到本月进项发票未认证计入应交税额_应交增值税(待认证进项税额) 收到上月开出进项发票,这个月进项税计入什么科目?
老师您好,有笔业务转不过来了。请教您 2月份销项税额:6700。 2月份待认证进项税额:6900。 收到厂家返利,我给厂家开具了红字信息表,收到厂家红字进项发票。 报税时做的进项税额转出。 (分录:借:预付账款-*公司 贷:库存商品- A产品 应交税费-进项税额转出300) 2月认证进项税额6900,应交增值税:100。 结转进项税额:借:进项税6900 贷:待认证进项税额 6900 结转销项税:借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税 下面这个结转销项税我就转不过来了
老师我们本月开发票10000元,一般纳税人,借应收账款10000,贷主营业务收入8849.56 应交税费-应交增值税(销项税额)1150.44 月末转出销项 借应交税费-应交增值税(销项税额)1150.44 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税1150.44然后等到下个月,认证发票后再做分录把认证的进项发票从待抵扣里转出来转到应交税费-进项税额里边吗?
你,想问问我进项发票进来没认证,入账入待认证进项,等下月我要认证应该怎么录呢?是不是借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-待认证进项?
个人出租房屋给我们企业老板用,这种做在那里 :以前是代理做的账。借其他应收款待摊房租费:2万 贷:其他应付款房东 2万, 我后续这玩意怎么做了 不可以一次性给费用了吗,我想把他冲红了重做一次费用福利费
老师,请问一下资产负债表所有者权益是负数有没有关系?
老师好,我们公户买了一辆电车,昨天买的,购置税是什么政策呢,能从外网缴纳购置税吗?如果能,咋交纳步骤
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请问汽车4S店要开给租户(也是汽车4S店)自来水发票,税率是3%,如何开?
老师,麻烦把2026年9号公告,发给我一下,谢谢
老师,生产型企业,月末结转成本数量为销售数量,单价呢
老师,国税总局2018年28号文件下载的能发一份给我吗
老师您好,请问补缴25年第四季度 增值税及附加税,要计入利润分配-未分配利润吗?分录应该怎么写呢 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建/教育/地方教育 应交税费-未交增值税 属于负债科目,我看到以前的会计也去冲减利润分配,这个对吗? 我们公司是小企业会计准则
老师,企业由于员工仲裁银行账户被冻结,企业有固定资产小汽车3台,现在法院让员工找收车的给卖了,钱可能直接进法院账户了,然后给员工赔偿,我该如何进行账务处理
进项太多了 只认证了一张
同学,你好
那你做进项,做应交税费——待认证进项税额
认证了,再转到应交税费-进项税额