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老师 红冲了部分去年开的发票 本月又重新开具了只是换了个单位 当时确认了收入 这个月账我应该怎么做

2026-06-08 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-08 09:36

同学,你好
这个月,开具红字的发票,做负数分录
重新开具的蓝字发票,正常做分录

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快账用户1811 追问 2026-06-08 09:37

冲的是去年的发票

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齐红老师 解答 2026-06-08 09:38

同学,你好
嗯,分录一样

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同学,你好
这个月,开具红字的发票,做负数分录
重新开具的蓝字发票,正常做分录
2026-06-08
您好,我们也是商贸 本月把上月分红冲 借:应收(负) 贷:主营业务收入(负) 应交税金-应交增值税-销项税(负) 再把新发票入账(我们的摘要写上数电发票后8位号码) 借:应收 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税
2024-04-18
您好,同学,您之前的是怎么做分录的呢
2023-04-26
同学您好,您可以直接把正确的发票放到上月的凭证后面。
2024-06-05
你好,同学 是的 先把上个月入账的红冲了 安这个发票入
2024-06-05
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