您好,还需要出差申请单

老师,我们一月份有一笔出差报销,有去年的发票还有今年的发票,还是火车票可以抵扣的,这个怎么处理啊。
老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
老师,增值税纳税申报表符列资料二里面,其他这一项和本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证,这两栏填的不都是出差了人家拿回来报销的一些汽车票呀火车票呀飞机票这些吗?这两栏我分不清楚怎么填?
老师 第三方差旅人员 的火车票有身份证的 他们需要我们报销的 就好比给我们公司审计的人员 ,我们可以把火车票的税率做出来吗 不是我们的员工
老师 1、对公付款的但没有签合同,还用交印花税吗?2、火车票机票这些做账抵扣进项后怎么在税务局抵扣认证?还有申报啊?在哪里填
研发费用,专利已经下来了,之前研发支出全部费用化,账上无研发支出。这样无形资产不入账是否有税务风险?
老师,请问一下挂靠的管理公司按照2%税负率扣了五千多增值税这个是交到税务局还是公司自己扣的呢
1-3月开了增值税普通发票,未超过30万,没有缴纳增值税,4月份把1-3月免税增值税全部转去营业外收入了。4-5月份也是开的5%,6月份开始税率改3%了。我前面1-5月开的5%全部冲红,重新开具3%。请问之前的转去营业外收入的凭证,是不是也要冲红?或者说会计分录怎么做?
您好 老师 请问 工商年报中的工资总额包含公司缴纳的社保。公积金,及工会经费吗?
您好,我想问一下,一个公司财务总监让某财务人员既绑定办税人员又绑定同一个财务人员为开票人员,那这个人是不是承担的分险很大?还是说最好开票人员和办税人员分开。
计算毛利率去掉财务费用,管理费用吗?
就是员工是1月份离职的,但是我们当时1月社保是2月交的,然后2月给人家减员的,导致人家在新公司2月不能增员缴纳社保了,就到税务局投诉我们了,让我们给他交上2月社保,我们就给他交了,2月个人部分他会再打回公司,那他他个人部分我还报个税吗
老师,公寓店个体户(专门开住宿费发票的),请问一下开回来的2026年1-12月房租发票25万计入哪个会计科目的二级明细?可以一次性直接按主营业务成本25万,每月按每月摊销金额入账,麻烦老师会计分录指导一下?麻烦老师收到25万发票和每月摊房租的会计分录指导一下,每月摊销房租时,摘要怎么写比较合适?
老师,卖书支付的运费险,应该计入什么科目呢
老师你好.税务申报的财务报表是要按重分类还是未重分类申报呀
还需要哪些啊?