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你好,我公司给高德做运营,,他5月给我开了400000的专用发票。我抵扣了,现在我们要退一个运营费4560,,高德让我购货方开红字发票,我应该怎么开红字呢,,,

2026-06-10 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-10 10:51

你作为已抵扣的购买方,在税务数字账户发起红字信息表,选择已抵扣,填含税金额 4560 元,获取编号发给对方。 由高德凭编号开具红字发票。 你做账做进项税额转出,增值税申报表对应栏次填报转出税额

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