您好,调整的金额*企业所得税税率计算

税务那边稽查到有一个员工在我们这边21年6月到12月份做了工资,但这个人员已经离职了,我们还在做,现在让把21年的工资调整,个税已经在税务局修改了,但账务处理要怎么在现在调整呢,要补缴纳税吗
老师,您好,我们公司被税务局查到了一张2022年的风险发票,2022年已入账,需要纳税调增,现在已经补缴了所得税和滞纳金,请问这个计提分录怎么做?
22年7月份开了免税发票163991元(小规模开票已经超500万当期应该属一般纳税人但未及时变更),23年3月份被税务稽查要求重新开局带税率的增值税发票,补录修正了22年7月份无票收入报表这种怎么做账务处理
我是建筑行业的,18年成立的,18-23年累计申报收入6亿元,24年税务局稽查我们,认为截至2023年底我们的收入应该为7亿元,让我们补缴各项税费。24年度,我确收入0.8亿元,利润0.35亿元,但是这部分收入和利润已经被稽查缴纳过税额了,那24年企业所得税汇算清缴时,应该如何申报?
我们公司被税务局查到2022年2024年之前的问题现在需要补这三年的增值税及企业所得税,这个税交了,现在这个分录应该是怎么做啊。
开票,广播影视服务*视频制作,是不是要交文化事业建设税
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老师,我们公司类似于小象超市,开发的客户自己租房子放我们的产品,然后帮我卖了以后我们给服务费,客户开票给我们,现在服务费开票开生产生活的哪一项
员工投诉到专管员呢,发票给停了,开不了发票,能冲不
老师有张发票项目名称写的是变压器,A公司购买方取得的发票,销售方是加工厂。A公司说是加工费。我可以记生产成本-加工费吧?
老师,请问宠物公司,帮猫狗等动物看病,做手术的是可以免增值税和企业所得税吗?
给星图开票税收分类编码是3040203还是3040205 给星图开票税收分类编码是3040203还是3040205
退休人员有退休工资,找了个兼职每月按时发放3000的工资,这个是不用做个税汇算清缴的吧?
老师 公司有2个股东 第一个股东是法人 持股20%,另一个股东是公司 持股80%,公司现在变更法人,法人已经变更成新法人了,对应的20%股权也转让给新法人,那需要缴纳印花税吗 如果交的话 怎么缴纳
小规模,整套设备是租村集体的,设备造价已定下来先,我们付租金,23年里面的有个改装设备花了17000元,配件花了6000元,都未入账里,现在对方发了1万发票,我们先支付1万元先,后面以后支付,先挂账,记固定资产和低值易耗品吗?折旧呢怎么做?
罚款和滞纳金怎么计算啊
罚款就得看税务局的尺度了
滞纳金呢,怎么计算天数,然后如果滞纳金超过需要补交的税款了,会不会以补交的税款为上限啊
滞纳金就是你从逾期的第一天开始算,然后算到你交税的这天为止
滞纳金有上限吗,还是按照天数算有多少算多少
从哪一天开始计算逾期的第一天啊
就是按天数计算的
从入账凭证日期开始算还是从哪一天开始算
比如说15号到期,就从16号开始算,算到你补税的那天为止
是所得税需要调增,是不是从汇算清缴后的6月1日开始算啊
对,那就从6月1号开始算了