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老师,请问企业有13%的销售发票,同时也有3%简易计税的,我在勾选进项时是只勾选能覆盖13税率金额的发票吗?(有足够的进项),3%那部分比如是3000的税额,是不是这个月就必须至少上3000的税?还是可以用更多的进项覆盖掉?

2022-03-19 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-19 17:42

您好,一般计算方法对应进销项,月末可能进项留抵不交税;但简易办法的税款要单独计税单独缴纳,与进项留底无关。

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您好,一般计算方法对应进销项,月末可能进项留抵不交税;但简易办法的税款要单独计税单独缴纳,与进项留底无关。
2022-03-19
你好 1.       你已经货物发出去了。 没有开票 没有收款 也得做收入报税的 2.      专票是可以拿来抵扣增值税 。但是也得看什么发票内容。 不是所有的专票可以抵扣的  3.  可以的  4.     一次性认证 抵扣。 抵扣不完的留抵进项税以后抵扣。  不是分次来认证 。但是可以慢慢抵扣。 假如你金额进项税过大 
2021-04-02
同学你好!这个可以一次性全部勾选 形成留抵的呀
2021-10-09
你好 36个月内是不能变更的; 36个月后可以变更的
2021-08-26
同学你好 问题在哪里呢
2022-11-25
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