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老师,请问增值税,就是(销项额➖进项额)*发票上的税率对吗?所以公司就是每个月将销项额以及进项额的发票录入系统,系统就能自动核算增值额吗?这个国家具体怎么核算还是不是很清楚。谢谢。

2023-07-25 09:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-25 09:45

同学,你好 增值税,就是(销项额➖进项额)*发票上的税率对吗? 对的 系统就是按照这个来算的

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快账用户5701 追问 2023-07-25 09:46

所以系统就是每个月或者每季度根据公司以及申报的销账发票和进项发票自动核算对吧?

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齐红老师 解答 2023-07-25 09:46

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户5701 追问 2023-07-25 09:47

是不是如果没有进账额的话,就只按照销账额来计算了是吧

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齐红老师 解答 2023-07-25 09:47

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 增值税,就是(销项额➖进项额)*发票上的税率对吗? 对的 系统就是按照这个来算的
2023-07-25
你好!你们待抵扣的之前没有认证吧,预售没有预交税金吗?
2023-04-26
同学你好,借,应交税费-应交增值税-销项,6203.7,贷,应交税费-应交增值税-进项,1708.4,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,4495.3。这样就平账了。再按这个应交的增值税,乘以附加税费率,得出应交的附加税,借,税金及附加,贷,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交教育附加费。
2022-10-05
你好,现在进项税取消了认证的时间限制
2022-09-04
同学你好,出现账面跟系统不一致,建议你着笔核对进项税,做帐不能估计
2022-03-17
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