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这个月进项发票不够,还差99200元,或者下个月缴纳1万多的增值税哈,这是外账会计说的,接下来该怎么操作呢?下个月让供应商开进项票么?

2024-03-28 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-28 14:51

你好,你看下你的税负高吗?

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快账用户7239 追问 2024-03-28 16:19

我,我算下,

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快账用户7239 追问 2024-03-28 16:21

税负我可以算出来的吧,毛利率乘以增值税税率对吧,那个收入是不含税的收入吧

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:21

缴纳增值税除以不含税的销售额,这个是税负。

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快账用户7239 追问 2024-03-28 16:29

那负数发票要不要包含了?还是把负数发票去除掉?

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齐红老师 解答 2024-03-28 16:32

你好,负数加上正数合计

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你好,你看下你的税负高吗?
2024-03-28
同学你好 就是增值税 有进项抵扣就可以少交
2022-11-25
你好; 那你这个业务是实际发生了。 你必须要取得合理发票来抵扣的。你只能去要求上家给你开票哈 。 不然你没法抵扣的 
2022-01-05
您好,不行的哈,一般纳税人增值税申报必须按月申报,即使是做逾期也是要按实际的进项和销账填写,没办法跨月份抵扣的。
2023-11-06
调整申报:申报期未结束,在电子税局 “申报错误更正” 模块按正确数据重申报;申报期已过,联系税局说明情况按指引更正。也可咨询税局能否申请部分发票延期到后期抵扣。 后续进项处理:本月拿到进项发票及时在平台认证抵扣,认证后借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额 )” 等科目进行账务处理。 预防措施:加强财务培训,建立复核机制,用财务软件或发票管理工具监控抵扣情况并设预警。
2025-04-03
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