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你好老师因为借应交税金-应交增值税-已交税金贷银行存款,看到明细账贷方负数余额越来越多,这个怎么做平

2022-08-02 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 09:08

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-已交税金

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快账用户4137 追问 2022-08-02 09:09

转入未交增值税然后呢,未交增值税再如何做平

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齐红老师 解答 2022-08-02 09:12

我就不明白了,你平时只管交税,就没计算这个应交的税金怎么来的?

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快账用户4137 追问 2022-08-02 09:14

销项减进项呀

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齐红老师 解答 2022-08-02 09:32

销项减进项,就要转入应交税费-未交增值税

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借:应交税费-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-已交税金
2022-08-02
你好,这个就是多交了或者是有留底的。
2022-08-01
同学你好 借应交税费未交增值税 贷银行存款
2021-09-08
你好,学员 确认收入的同时结转成本的 借主营业务成本 贷库存商品
2022-08-07
你好 这个因为年末会做贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 这个是要做分录去对冲 例子给换个简单的 比如您一年看应交税费-应交增值税的明细科目 全年应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借方余额40 进项 借方余额40 销项 贷方余额80 那么年末 借:应交税费-应交增值税-销项80 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 40 应交税费-应交增值税-进项 40 然后您再看下应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 余额是40-40=0
2022-05-13
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