同学,你好
嗯嗯,是的

老师好,请教下我们前面几年给客户开的发票,他认证了,但是我们要退款给他,同时那张发票金额也就不对了,是不是还是可以开红字发票呢
请问公司提供租赁服务给别家公司,上月29号开给对方普票。本月收到了发票上的钱款,26号退给对方部分钱款,普票需要红冲全部金额还是部分金额?怎么处理?
老师请问我当月开的红字信息表给到对方公司,当月没有收到对方公司给我开的红字发票,但是在下月报税的时候进项税额全部转出了,此时还是没有收到红字发票,那怎么做呢?这样是不是报的税额和账上的税额不一致
对方上个月给我们公司开了一张专票和一张普票,我公司都还没入账,现在对方要给我们退款,让我公司把专票和普票都给他退回去,我知道专票我要给他退回去他去开红字发票,普票也要给他退回去吗?是不是普票不用给他退啊?有相关的规定吗
对方公司在2019年时开了全额发票,当时我们只支付了合同应付款部分的钱,剩余的款项一直没有付,现在因项目暂停,尾款一直没付,对方要求发票退回。发票当时已抵扣,现在应该怎么处理?部分金额又应如何红字冲红?
老师,如何快速并正确地找到税收分类编码?
请问给别家公司付了款,当时收的普票,后面他们全额开了红字发票,对方是不是要把款也全额退回呢?
老师,招待客人的高铁票,客人开的公司税号抬头但是名字是客人的名字,他不属于本公司员工,这种可以报销吗?票据税额是否可以抵扣增值税?
老师,开9个点的工程票,材料客户提供,我们只加工,这个成本每项按多少百分比入合适?
老师好,上一年度汇算清缴缴税的分录怎么做
老师,说2026年6月30日之前申报社保缴费基数,是怎么操作的呀,麻烦指导一下
老师请问我去以个人身份开具发票,现在以经营所得预缴个人所得税。但是到年终汇算的时候,它是否会并在我的综合所得里面计算个人所得税呢?而且现在预缴经营所得,我是否要提供我的成本照片?
企业帮员工缴纳协会的会员费,计入什么科目
老师,境外中间商在境外给中国企业找境外买家,中国企业做货物出口,境外中间商这种服务,境内企业需要进行增值税代扣代缴吗?财税2016 36号文13条有例外。但是实务操作中,哪些材料能证明属于例外情况。第一次碰到这种情况
出口一张报关单,出货3款,我开票是开在一张发票上吗,报关金额按对应的每款商品总价换算成人民币,运费要分摊吗,报关退税也是按每款填资料对吗,如果代理货物证明号,三款的后面要加001,002还是加啥