你列的税种齐全,附加税分城建税、教育费附加、地方教育附加,无遗漏。 二、一般纳税人出租厂房税率 & 优惠 增值税 新房(2016.5.1 后取得)9%;老厂房(2016.4.30 前取得)可简易 5%,厂房无低租优惠。 附加税(按实缴增值税计) 城建 7%/5%/1%、教育费 3%、地方教育 2%;可享六税两费减半。 房产税 租金不含税金额 ×12%,六税两费减半;厂房不适用 4% 住宅优惠。 城镇土地使用税 占地面积 × 当地定额税额,六税两费减半,按年缴。 印花税 租赁合同总租金 ×0.1%,双方都交,六税两费减半。 企业所得税 标准 25%,小微企业利润 300 万内实际 5%,租金并入全年利润计税,无单独优惠。

请问一下如果公立医院对外投资一家公司,且百分之百控股,然后医院需要以“租赁”的方式来使用公司的房屋及设备用以医院经营,1.公司所收到的租赁收入需要缴纳增值税吗?2.或者说医院已经百分百控股这家公司了,还存不存在自己租自己的房子还需要上税这种说法?(公司实行小企业会计制度,医院实行政府会计制度)3.如果需要缴纳增值税的话,一般纳税人租赁不动产和有形动产的税率分别是多少呢?小规模纳税人租赁不动产和有形动产税率分别又是多少呢?4.公司只有租赁收入,无其他收入,除了缴纳增值税,房产税,土地使用税,印花税(财产租赁合同印花税、实收资本印花税),还有其他什么税种需要上缴呢?盼望您的回复,谢谢!
公司是小规模二房东,收到物业开出的电费发票是增值税电子普通发票,免税。现在我们有个租户是一般纳税人,我司完全按照物业的电费单价收租户的电费,不多收一分钱。我给租户发票复印件(物业开给我们这个二房东的发票)和电费分割单用来入账,对方说要退税,一定要我开的发票才行。我如果开专票给对方,就会产生税额,比如原本1000块电费,开成专票就得交税29.13(1000/1.03*0.03),我们就亏了。我开成1030的专票是没问题的吧?1000*1.03,也就是税额另计,让租户承担。
老师 你好 请问我们是房地产开发有限公司 政府给了我们地块开发 包括住宅商铺、及农贸市场的开发,现在我们的农贸市场已经开发完毕但是还没有竣工验收,现在由运营公司招租进来开始运作了(符合销售农产品)针对房开企业摊位是用来销售的,那么在销售之前已经运营且符合农贸市场运作情况下我们放开还承担土地使用税不)一般情况销售开发产品要销售出去之后才不缴纳土地使用税)但是根据财税2019年12号文有针对农贸市场优惠政策 1.我们房开企业的此种情况符不符合要求减免土地使用税?2.如果符合的话需不需要按照第二条款做工商注册或者增加经营范围(但是我们不经营,只销售)感觉又矛盾?
我们房开企业有农贸市场摊位 我们直接收取摊位的租金的话要缴纳房产税土地使用税、增值税按照9%缴纳(不是老项目)及企业所得税,这样的话为了减少增值税我们另外成立了一家运营公司运营,我们可以将其租金全部由运营公司收取及负责运营管理并且我们不收取运营公司(这样可以说的过去吗)这样的话运营公司缴纳的增值税就按照小规模纳税人政策来执行 少缴纳增值税及企业所得税,此种情况房产税土地使用税由运营公司承担吗?运营公司享受财税2019 12号文免房产税和土地使用税政策吗?如果土地使用税和房产税只能房开企业去享受的话就没必要租金由运营公司收取缴纳相关税费了 因为综合下来两个公司对这个租赁业务产生的税费可能差不多
老师,我们是一般纳税人,之前买了一块地,300万,证书已到手,我计入了无形资产,我们现在在这块地上修建物流园和一个综合科技楼。我们是甲方,有承包方,但是我们甲方自己找人修建,承包方就过下账,每次打钱我们打给承包方。承包方在打给那些人。承包方收我们管理费,由于不是他们真正意义上的成包对方说每次的税费我们也要负担,我们甲方要专票,承包方开出去专票就要交税,他们就有收入,增值税企业所得税我们都要承担。我想问一下,他给我们开专票,下面的人如果给他们也开专票。他们不是能抵扣吗?为啥还要我们承担增值税?
买卖显卡和芯片的,还有接触海关单,这是属于商贸行业吗?都按照商贸行业做财务处理吗?算进出口的吗?
朴老师,问下现金流量表,老师,从总包民工专户发的民工工资,分包企业需要填写现金流量表么?
@朴老师,我们要租赁一个厂房, 承租方, 现在签订租赁合同,出租方,在合同上面的金额是不含税金额,说是如果开具发票的话,是需要我们来承担相应的所有税费?我想问下这种情况一般涉及 的税费都包含哪些?增值税,附加税,印花税、房产税、城镇土地使用税、 企业所得税是么?分别对应的税率是啥?有没有优惠,如果对方是一般纳税人的话?请问我说的有没有遗漏,并完整补充一下我的问题谢谢?
企业注册地址和经营地址不一致,要变更吗?
我们股东给我们借款,没有利息,这样我是不是填写在收到其他与经营活动有关的现金
老师,刚刚帮一个员工做个人所得税汇算清缴,她在两处公司收到工资,我刚刚帮他点进去显示88000,这个88000,显示应缴600多税,上面说没有超过12万可以免税呢?我刚刚都点免税申报了,担心不知道有没有报错了
老师,开几百万的票是不是号要分好几张?
老师咨询一下农业公司一般纳税人,自产自销农产品购买的化肥、农药、种子等需要交印花税吗? 还是只交收入部分印花税
今年社保基数根据上一年度平均工资调整,25年12月有一位员工才进来工资1万,那是不是把所有员工工资加起来除以12?还是说这位12月进来的员工单独加1万基数?
老师,会议费应该计入管理费用还是销售费用