同学,你好 正常做 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费

老师,请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲,又重新开了一张正确的发票,2月份的票已入账交税,开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账?发票是简易计税的普票。
我做一般纳税的销售发票2月份开错了 3月份冲红重新开的 2月份怎么做账 会计分录
销售方去年12月份的发票开具错了,在2月份红冲并重新开具了正确的发票,我的账应该怎样做
老师好,如果1月开的销项,2月份发现开错发票信息了,已做红冲,2月又重新给这家公司开具了发票,那1月份还需要做账吗?怎么做账呢
2月份入库2300个袋子,销售了2300个,3月份退回了1119个袋子,开了红冲,又重新开票1181个袋子,怎么做分录
请问老师,公司业务租房,员工支付的房租,然后公司在报销员工,租房合同不确定是公司抬头还是个人抬头,这个怎么冲个人的报销?
收入多,成本少,税务上有什么风险
企业筹建期的业务分录咋做
100万购买龙眼干进回来,加上关税9万,成本价就是109万,关税是不是都做在商品成本来算?我们公司再卖出去给人家110万。增值部分只有1万块。110万销项税额就是9.9万啦,进项税就是109*9%=9.81万,最后销—进=0.09万,这个就是应该我们公司要交的增值税,实际就是交900。这样算对吗?在一般情况下,老板总会问,我们怎么开票出去才不会亏?他说的亏就是交的增值税来说吧?比如这样我至少要开多少万的票出去才不会亏。
4月份申报第一季度企业所得税如果有利润,25年的汇算清缴没有做,但前几年有弥补亏损系统能带出来吗?是不是就25年的带不出来前几年的可以带出来呢
公司的注册地址,注册到住宅需要缴纳什么税吗
老师,请问,新成立个体工商户,1月份首次申请时,“业主投资”我按4000申报了,实际在工商注册时填的金额是3000,我是不是需要调整成一样的了?
报关单和进项商品名称、单位不一致,申请退税是可以点调整,调整品名、数量、计量单位修改吗
年收入14万多,专项扣除只有一个赡养老人。缴税3308.4元,还能不能退税
老师,收到个税退回的一个个税什么手续费的钱,这个做什么营业外收入吗,
上月待抵扣的进项税转入本月怎么做分录
同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进 贷:应交税费-待抵扣的进项税
我的进项有多的 留底税金怎么做分录
同学,你好 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
有没有合并分录
同学,你好 合并分录?你指的是什么??这个就是增值税的结转分录
就是借:销项税额 贷:进项税额 未交增值税
借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
本月销项发票做了暂估 下个月怎么处理 会计分录
同学,你好 红字冲销暂估分录,然后按照发票重新做
怎么红字冲销 有没有会计分录
同学,你好 你暂估的分录做一摸一样的,金额负数