
老师你好,我公司有一笔2021年12月的预收款未开票收入500万,现在要做账,如果现在做到当月,借预收贷以前年度损益调整,那我的成本怎么做呢?是做到哪里去产成品下到哪个月,有点不太懂,因为报表税务局要求改2021年12月的报表,只是账做到这个月
老师,2022.12月收到材料发票4900元,但是之前会计没有做账,那2023年入账: 借:以前年度损益调整 4900 贷:预付账款 4900 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 就是后两笔分录的金额是多少
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
老师,我们是国企,然后工程款是单位拨付,没有要求开票。之前会计没有申报无票收入。合同是500万一年,签了3年。但是这两年多只收到600万,第一年300,第二年200.前两年一直都是账面确认了收入的,但是申报没有报。今年100账面还没确认收入。现在领导让我把收入每月确认掉。按照季度不超过30万确认,怎么做呢
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润,麻烦老师给看看对吗这样做分录?
老师,如果24年到27年的房租是30万,24年有合同没入账,25年收到多少发票入账多少付款多少,并调到以前年度损益调整,那这30万想都挂进去,那怎么做呀
老师,电子税务局财务负责人想要添加开票员,如何添加
老师,我在电子税务局上面添加开票人,问啥开票人扫码认证时老师扫码失败,
个税5月没有申报。7月怎么补申报,操作流程怎么做?
有赞是按照下单纬度入账还是交易完成入账
请问老师,公司购买了一辆新车价值11万,请问11万能抵扣当年增值税和当年企业所得税吗?5年后能0元卖出吗
老师,电商行业的收入现在都是怎么确定的,税务局现在都是可以直接对接上的,有个涉税金额是吗
劳务派遣公司差额开票,比如应发100,个人社保5单位社保10,个税20,,管理费15,实际发放100-20-5=75,对方应该给我打多少钱,差额发票怎么开,经办过的老师给讲下
老师,电商行业,打印快递单需要充单号,这个单号费需要让对方开发票,写什么项目比较合适呢,对方也不是专门的快递公司,公司名称都是供应链管理还有就是什么物流公司这种的
公司在淘宝上采购的一些东西,需不需要缴纳印花税?如果需要缴纳的话,根据什么来算?