
我们现在需要支付上级供应商模具费,但是模具费是客户自己出,后面等产品出来后,会把模具费还给我们,那现在我们垫付这个模具费该怎么入账?发票已经收到了
建造房屋时,预付了款项,分录是借:预付账款 贷:银行存款 一年后发票才回来,但是房屋已经建造完成,从在建工程结转到了固定资产,此时冲销预付款的借方是固定资产还是在建工程
老师 请问一下 我们租的厂房签了3年的合同 但是我们付款只付了半年的钱 入账科目我应该选预付账款还是长期待摊费用还是制造费用 。 2.还有买的生产用的设备我没有收到发票 但是我已经付款了 应该选择预付账款还是固定资产 3.还有在筹期间添加的设备跟办公用的家具那些 我应该选择固定资产还是管理费用
固定资产因为升级改造 ,转到了在建工程,钱是都付了,有些发票拿不到,还在预付账款科目,暂时还不能结转回固定资产,但是设备改造好已经投入使用了,按理应该要摊销折旧了,发票不全费用结转不了,又无法摊销,该怎么办呢
固定资产升级改造 ,剩余价值转到了在建工程,改造部分费用预付了,有些发票拿不到,还在预付账款科目里,暂时还不能结转回固定资产,但是设备改造好已经投入使用了,按理应该要摊销折旧了,发票不全资产结转不了,又无法摊销,该怎么办呢
朴老师,所得税申报表里 已计入成本费用的职工薪酬是 当期还是累计到当期的数据
老师好,请问开具数电发票,销方银行账户信息怎样增加行号信息
制造业,模具费用应该付20万,已经付了一半,模具还没收到,发票已经收到了,拿到发票做在建工程还是固定资产
发票能直接开加工服务*加工费,项,1,金额吗,这样开的合规吗,可以抵扣吗
申报劳务报酬的时候是按照自然人代开发票的不含增值税的金额来申报对吗
6月份的发票,我这边用另外的公司开发票可不可以?现在的公司超额了,老师,这个能行吗,
请问老师,我们公司刚开展业务,6月我们出口了3件货,总额12000多,因为发票额度不够,去了税局申请,最后一天只批到12000,导致还有一件货没有开销项票。那这件货的收入,我是该报6月的未开票收入,还是在7月补开呢?这3件货相对应的进项发票,要申请退税
商贸行业记账月末结转成本,这个成本是不是购进时的不含税金额?
老师,如果广告费计入了成本,还要分所得税税前扣除的比例吗
郭老师,发票能直接开加工服务*加工费,项,1,金额吗