一、收入申报处理(6 月出口,必须 6 月申报外销收入) 会计上 6 月报关出口,6 月所属期就要确认外销收入,不能等到 7 月开票再报; 6 月增值税申报:附表一填免抵退税 / 免税销售额(外销栏),不是内销未开票栏; 7 月补开出口发票:7 月申报时,外销开票栏填正数,无需红字冲减,账上留存报关单、合同佐证。 二、进项退税处理 三件货对应进项专票正常做出口退税勾选,进项正常参与退税; 哪怕其中一件没开外销票,不影响这批进项退税,只要报关单、采购进项、合同、物流资料齐全即可申报退税。 三、风险提醒 6 月不报外销收入,海关出口数据和增值税申报比对不一致,会触发预警,影响退税审核。

老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写成带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
要求请会做进出口贸易的老师来回答。我们公司2023年2月出口一批货200万有相对应报关单,2023年3月份收到这笔出口货物进项发票100万,税务局要求我们要开出口发票才可以退税,在2023年4月开出口发票200万,请问现在我们要做2023年2月和3月的账,这个两笔分录该怎么做呢?请老师写出2月和3月带有数字的分录,谢谢!请会做进出口贸易的老师来回答!多谢了
老师,我们公司4月份购入和销售了一批货物,因为发票额度不足,税务局那边还没批下来,所以当月没有开票。但税局要求我们4月份征期要确认未开票收入,但可以按照进项的金额和税额确认,这样就可以先不交增值的那部分税款了,所以我按照进项发票的金额和税额申报了未开票收入,但是做凭证我应该怎么做呢老师
6月份的发票,我这边用另外的公司开发票可不可以?现在的公司超额了,老师,这个能行吗,
请问老师,我们公司刚开展业务,6月我们出口了3件货,总额12000多,因为发票额度不够,去了税局申请,最后一天只批到12000,导致还有一件货没有开销项票。那这件货的收入,我是该报6月的未开票收入,还是在7月补开呢?这3件货相对应的进项发票,要申请退税
商贸行业记账月末结转成本,这个成本是不是购进时的不含税金额?
老师,如果广告费计入了成本,还要分所得税税前扣除的比例吗
郭老师,发票能直接开加工服务*加工费,项,1,金额吗
你好,我们出口10万,税率0,填增值税申报表金额的时候填10万,还是填10万除以1.13的数
老师,综合所得工资薪金申报,里面的三险一金,填报的数据是单位部分,还是个人部分呢
工资表里面有每月餐费扣除这一项比如6月扣除 22天我歇了5天年假那工资表能扣17天吗还是按22 天算
工人在工地受伤,要求赔偿,赔偿的钱计入什么科目
老师,自然人代开自产农产品。 开普票,20万元。 目前不用缴纳增值税以及附加, 需要缴纳个税吗?