
接受来料加工这个环节所产生的运输费,装卸费,包装费,保险费,站在来料加工的立场是不是该把这些费用计入销售费用合理点,反正到时候对方收到产成品是要支付这些费用,不像购进商品或原材料那样并入采购成本
老师你好,想咨询一个问题,我公司属于商贸批发公司,产品有上万种,是直接从厂家采购,有时候厂家会有一些物料的支持,有些产品还存在售后,会从厂家采购配件进行维修,但是配件和物料相当于我们也是出钱购买的,公司给我们开的也有票,但是我们维修的时候配件是免费领用,物料也是免费发放,像这些物料和配件我入库及出库是如何操作,之前都是按照库存商品入库的,出库做销售费用-业务宣传费或者销售费用-商品维修费,主要处理对吗?
老师,我们是生产制造销售企业,请问购买的用于生产车间的五金机电材料,入账该计入什么科目?还有最后一笔物流提模具清洗剂费用42元,后面附了两张这种小单子,我没看懂,这种提货费用,是物流产生的快递费吗?还是?
接着这个问题再问一下,我们是果茶店,进的原材料,需要加工制作成一杯成品销售,我产品入库做账的也是借库存商品-原材料,贷应付。老师说的借销售费用,贷:库存商品,应交税费。没有结转到主营业务成本。反应不过来,还是要做应交税费啊?就是不想增加说服,免费提供消费者喝的,可以借销售费用贷库存商品吗?
林夕老师,我们公司是一大型生产企业,现在需要根据老板的思路算下月盈亏,老板的思路如下:从材料购进开始,当月一共购进多少材料,当月实现多少销售收入,然后用销售收入-当期购料-成本费用(工资、维修费等)+ 购进未用完的材料价值+ 当月生产未销售的产品价值=当月的盈亏数,按老板这个思路,我应该怎么去具体操作这个事情合适呢?就感觉科目余额表上科目之间来回转,比如结转制造费用入生产成本,害怕算混了,有什么好的方法吗?
老师30万以内免增值税,结转免税收入是借应交税费,贷营业外收入吗
请问一下4月份缴的去年的所得税怎么记账
老师,我新到一家单位,这家出口业务都没有开销售发票,我记得出口业务可以开普通发票,然后就写一个公司名称就可以对吧?
老师,请问一下,我们从三月份开始跟房东他们降租,到现在都还没有确定,那我们要预估租金,要怎么做呀?我们平时有按权责分摊的,借管理费用贷预付-待摊费用
传媒公司,收到演出服务费和支出服务费,都怎样做账,演出合同还需要缴纳印花税吗?
零售和批发业需要缴纳城镇垃圾处理费吗?上个季度开票700万,按照万分之三缴纳也有2100元呢?
已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 请问下老师这个是根据应付职工薪酬的贷方合计数填写吗? 是只填工资的明细数据吗? 社保公积金不用管是吧
卡在存货,可变现净值着了,怎么有好办法 做一次全错,
老师,电费我们付了款,付给郴电国际了,但还没开发票过来,我要先暂估成本,怎么做分录?我们是小规模,之前付给她们款的时候,已经做了分录借应付账款-郴电国际25000元,贷银行存款,现在暂估怎么做
采购物资慰问各村的分录