
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
老师你好,我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司(小规模纳税人),2024年1月付了一年的租金12万(本月没有收到发票),那么我这个月做账是: 借:预付账款120000 贷:银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账: 借:管理费用-房租费10000 贷:预付账款10000 那么问题来了,如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票,那么我收到发票时候又应该怎么做账呢?
老师您好!请问下24年4月份收到房租发票,属期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到发票并付款,借待摊费用房租全年的,贷银行存款半年的,贷其他应付款房东,并在四月份补做1-4月份房租费用,借管理费用房租1-4月贷待摊费用,之后就每个月摊销对吗?2、全年的房租发票年中的时候房东才开出来给我们可以的吧?
老师,我单位是非盈利组织,我们和另一家企业合租办公室(另一家企业和个人房东租的,我们又和企业租的)由于经济原因,一月一付,从1月开始到现在一直没有付房租,可能跟另一家企业说好的,有钱在付,企业也没有开票给我们,请问我什么附件都没有还需要每月做租赁费吗,还是等有钱付时在做费用啊
老师,想问您个问题,就是我收到一张房租发票,已经开了1-3月的,一个月2200,那我1月收到发票的时候就 借:管理费用-房租 2200,借:预付账款-xxx公司 4400 贷:其他应付款-xxx公司6600 2-3月就 借:管理费用-房租 2200 借:预付账款-xxx公司 2200 这样待摊费用就平了 我们每个月都支付了2200元,以上这样做分录可以吗?
零售和批发业需要缴纳城镇垃圾处理费吗?上个季度开票700万,按照万分之三缴纳也有2100元呢?
已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) 请问下老师这个是根据应付职工薪酬的贷方合计数填写吗? 是只填工资的明细数据吗? 社保公积金不用管是吧
卡在存货,可变现净值着了,怎么有好办法 做一次全错,
老师,电费我们付了款,付给郴电国际了,但还没开发票过来,我要先暂估成本,怎么做分录?我们是小规模,之前付给她们款的时候,已经做了分录借应付账款-郴电国际25000元,贷银行存款,现在暂估怎么做
采购物资慰问各村的分录
老师,申报的时候,增值税报表带出来的免税额跟所得税上填写的数值不一样,这种情况怎么办[破涕为笑] 正常提交申报吗?
老师,你好 办公室员工上班过程中被狗咬,打疫苗费用怎么记账,会计分录怎么填写
无票支出部分,为了方便以后查数据,能不能借:管理费用-无票支出贷银行存款呢?
老师 我们公司社保个人承担部分公司承担了,怎么处理分录@郭老师
老师,你好,5月份发票,6月报销付款,实际工作中,入几月份的账