
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
老师您好,我们上个月开一张专票,因为数量和单价开错,客户认证,昨天客户申请了开红冲申请,我们也给客户重新开了发票,现在客户要求我们给他们邮寄做红冲后的发票,请问有这个必要吗?
客户在成为一般纳税人之前都给开的是普票,现在客户要求把之前开的普票冲红重新改开为专票,这可行吗
老师好,我公司为一般纳税人,3月给客户开具了两张13个点的票,4月在申报的时候发现发票开错了,本来开专票却开成了普票,现在客户联系我方要求更换发票,那么我方现在直接把票冲红,然后开具正常13个点的票,那么这样操作我3月税费应该怎样申报呢
老师,我们有个客户10月份要求开票开个人的,已经按实际的开票给他了,现在客户又说要冲红个人的,开给他公司的发票,能这样操作吗?有什么税务风险吗?
购入的原材料的需要付给供应商开机费,上机费,像这种费用,能计入到“销售费用-维修费”吗?计入这个科目,我的理解是,所有材料最终都是生产成品而出售,
翻译合同按照什么税目交印花税,质量管理认证合同按什么交印花税
老师,公司做合同能源管理,电梯节能的,能开免税发票吗?能享受免税吗
请问我们要开光伏租金发票,内容是什么?
老师30万以内免增值税,结转免税收入是借应交税费,贷营业外收入吗
请问一下4月份缴的去年的所得税怎么记账
老师,我新到一家单位,这家出口业务都没有开销售发票,我记得出口业务可以开普通发票,然后就写一个公司名称就可以对吧?
老师,请问一下,我们从三月份开始跟房东他们降租,到现在都还没有确定,那我们要预估租金,要怎么做呀?我们平时有按权责分摊的,借管理费用贷预付-待摊费用
传媒公司,收到演出服务费和支出服务费,都怎样做账,演出合同还需要缴纳印花税吗?
零售和批发业需要缴纳城镇垃圾处理费吗?上个季度开票700万,按照万分之三缴纳也有2100元呢?