借其他应收款20000 贷银行存款20000

①本期增值税销项税额为128000元,进项税额为67200元,已交增值税为65000元。②2018年度没有实际发生坏账;2017和2018年两年年末均没有计提准备。③"管理费用"费用中包含职工工资100000元、福利费14000元、折|旧费2000元、水电费10000元、差旅费200元、会议费8000元、办公费20000元、咨询费15000元、业务招待费6000元及保险费5000元,除折旧费外其他均支付了现金。④上述资产负债表和利润表项目均与投资活动、筹资活动无关.要求:计算现金流量表中下列项目的金额,(答案金额用万元表示,保留两位小数。)(2)购买商品、接受劳务支付的现金为万元.(5)支付的其他与经营活动有关的现金为万元.(4)支付的各项税费为万元。(3)支付给职工以及为职工支付的现金为万元.(1)销售商品、提供劳务收到的现金为万元。
欣欣公司2010年年末资产总额为6000万元,股东权益总额为3500万元,流动负债为1500万元,长期负债1000万元;其中现金及现金等价物为800万元,本年度到期的长期借款和短期借款及利息为800万元。股东权益中普通股股本总额为2000万元,每股面值为10元。该公司本年度实现净利润为1200万元,股利支付率为40%,全部以现金股利支付。公司当年经营活动的现金流量业务如下:销售商品、提供劳务取得现金4000万元:购买商品、接受劳务支付现金1800万元:职工薪酬支出300万元;支付所得税费用400万元;其他现金支出200万元。该公司经营活动现金净流量占公司全部现金净流量的80%,销售收现比90%。本年度资本性支出为1600万元。要求:(1)计算现金比率;(2)计算现金流动负债比、现金债务总额比、现金到期债务比;(3)计算每股经营现金净流量;(4)计算现金股利保障倍数;(5)计算现金满足投资比率;(6)根据以上计算的比率,简要评价该公司的支付能力及收益质量。
5个人合伙在国外办公司,每人期初投资100万,总投资款500万,但500万中包含50万的启动资金。到年底账户里面总收入金额200万(包含启动资金50万),总支出80万。同时还有5万的报销费用已经进行计提但还未给报销,现在我想算总投入款和所有的支出金额,请问不考虑税金的情况下该怎么计算总投入款和总支出金额?这个计算关系到5个人解散拆伙,希望老师能够帮忙解答
收到张三投资12万元,其中现金3万元,银行存款9万 2.从银行借入6万元借款,存入银行,3个月限期 3.从光明工厂购入甲材料1000千克,单价10元,增值税13%,共计11300元,全部款项通过支 票支付。材料未入库。4.上述甲材料验收入库 5.采购员小王预借差旅费1000元,现金支付。6.结转上述产品成本25000元。 7.以现金支付车间设备修理费2000元,未取得增值税专用发票。 8.用银行存款来支付水电费2400元,其中车间2000,行政管理办公室400元。 9.领用甲材料100千克,乙材料200千克,用于A、B产品生产,其中A耗用50千克甲,50千克乙,B产品耗用50千克甲,30千克乙,车间一般耗用15千克乙,管理部门耗用剩余的乙材料。10.将1万元现金存入银行。 11.计算本月工资2万元,其中A交品工人工资8000元,B产品工人工资4000元,车间管理人 员工资3000元,行政管理人员工资5000元。12.从银行取现金2万元。 13.发放工资2万元,现金支付。 14.按规定根据职工工资总额14%计提职工福利费。 15.采购员小王出差回来,报销差旅费1200元,余款用现金支付。 16.计提本月固定资产折旧费1600元,其中车间1000元,管理部门600元。 17.计算本月营业税500元。 18.结转的制造费用,平均分摊到A、B产品成本里。 19.进行现金清查时发现短款300元。 20.经反复核查,其中100元短款属于出纳员的责任,应由其赔偿,另外200元短款原因不明, 经批准转做管理费用。
请问老师,24年的活动收入还不确定(政府补助,要25年6月才给),在这个过程中,已经支付了一些活动的住宿费租设备的费用,并且挂在预付账款那里,然后对方收到款项后开了发票给我们,现在要换跨年了,这些成本发票怎么入账呢?要提前确认部分成本吗?
老师我0申报,这怎么办
老师,开了149131.13金额3%的专票,增值税4343.63,附加税4343.63*12%*50%这样算对不
客户4月份成为一般纳税人,我们3月份开的专票给客户,现在客户抵扣不了,要求我们把发票冲红冲开,可以这样操作吗?
小规模建筑公司:25年12月底3%销售专票已开出,26年1月成本票才收到,是不是就会影响25的利润了老师,
购入的原材料的需要付给供应商开机费,上机费,像这种费用,能计入到“销售费用-维修费”吗?计入这个科目,我的理解是,所有材料最终都是生产成品而出售,
翻译合同按照什么税目交印花税,质量管理认证合同按什么交印花税
老师,公司做合同能源管理,电梯节能的,能开免税发票吗?能享受免税吗
请问我们要开光伏租金发票,内容是什么?
老师30万以内免增值税,结转免税收入是借应交税费,贷营业外收入吗
请问一下4月份缴的去年的所得税怎么记账
借库存现金5000 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项税
借管理费用-宣传费30000 贷库存现金5000 其他应收款20000 应付账款5000