你好,全部计入管理费用对的,需要计入应付职工薪酬填写的

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师您好,公司一般纳税人这个问题我问了好多遍了,始终还在纠结,不知道该如何处理 单位2021年有季节性事实4个月16人用工总工资10万,但没有申报个税及缴纳养老保险 现在最好的处理方式是怎么样,能解决这个10万块钱的费用,当时做了借生产成本贷现金直接入库存商品并结转主营业务成本了,22年5月份并没有进行纳税调整,因为没通过应付职工薪酬,如果按劳务报酬去税务局代开发票,得交1万多的个税,现在最好的解决方式是什么?希望老师给个采纳
1.甲公司为制造企业,增值税一般纳税人,原材料核算采用实际成本法。2016年×月份发生下列交易与事项:1、x月2日,从乙公司购入N材料,增值税专用发票列示N材料货款金额为×X元,增值税xxX元,款项尚未支付。2、x月3日,从银行提取现金。3、x月5日,通过银行存款支付乙公司货款。4、x月7日,行政部报销业务招待费。5、x月8日,总经办报销差旅费。6、销售w产品一批,货物已发出。7、x月10日,从丙公司购入机器设备一台。8、通过银行存款缴纳上月代扣的个人所得税。9、x月18日,以银行存款支付修理费。10、生产车问本月领用材料。11、计提本月固定资产折1日费。12、收到银行存款利息。13、计提本月工资。14、通过银行存款支付广告费。15、提本月城市维护建设税等。要求:1.根据上述资料进行计算分析,逐笔编制各交易或事项的会计分录。(该题除“应交税费”外,其他科目不要求设置明细科目)2.标出在u8总帐系统---凭证处理中需要“出纳签字”的分录。会计分录我会呢,就是最后一题标出要签字的我不会,教教我老师
老师:您好!我们公司是小规模纳税人,设计行业。去年有三笔设计费用合计23万因为甲方不开具发票,所以申报了未开票收入。今年1月份这三笔设计费用甲方又要求我们把发票开了。这个季度没有开具其他发票,只开具了这笔之前已经申报过未开票收入的23万的发票。第一季度增值税申报时,增值税申报表我填写了0,到税务大厅申报后,税务人员说比对不通过,强制申报后电子发票赋额为0,无法开具发票。现在我准备之前的申报表,准备联系税务处理申报比对不通过的问题,发现去年申报的未开票收入当时估计是没有四舍五入的原因,申报的金额比实际开具发票的票面金额少了1分钱,现在该如何处理?
老师,个税扣除的问题,我对象从26年1月到现在一直全额扣着子女教育,从7️起我这边想扣,因为他的工资少,不需要扣这个费用了,是不是我对象那边要先删除,我这边再加上呢?我对象删除了意为从1月就不能扣这个费用了是吗
老师,您好,请问一下残保金是怎么申报的?在哪里申报,怎么填内容
老师,领导要求出产品成本计算表,总成本和单位成本分别指哪些
老师您好,咨询个问题,公司1月份刚注册的,现在还没有什么业务,但为了后期开展业务,需要办理一些证件,目前申报个税是法人一个人按0申报,4月份挂三个人买了一个月社保,5月份就停掉了,然后4月份产生的这笔社保费4912也是通过私户付款的,这笔社保费全部计入管理费用,不分公司部分和个人部分可以吗?然后第二季度所得税申报表上的应付职工薪酬那里要不要填写这笔社保费用呢?
老师,公司给客户送了一个3000元的购物卡,发票开的预付费卡销售和充值,可以给报销入费用吗
老师,公司是24年成立的,25年开始出口,只有出口业务。今年6月从外帐手里接过来的账,银行流水对不上,账上多了20万,是支付给4家咨询公司的款没入账。那4家也是老板的,支付的实际是给客户的返利。这种情况怎么处理?
我们这有个员工,3月入职,未过试用期,当月发放一个月工资离职。未在个税系统办理入离职,未报个税。现在补报,入职离职日期怎么填?
银行收到利息,分录怎么写
老师,上个月纳税自查补得没有及时开票的客户,税款交了,这个月又开给客户了,这个月报增值税该怎么报
工程项目结转成本,成本核算怎么做
目前个人是申报只申报一个法人按0申报的,这三个人挂一个月社保就停了,那就直接把这笔社保填写在计入应付职工薪酬总额那行了,会不会有什么影响?
不会的,不填写是不对的
好的,那就全笔填写了,然后实际应发工资就填0对吧
是的,你说的是正确的