
老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?
那种破产重组企业,他们在法院受理后会刻一个管理人的公章跟开账户,那他们收支的款项 企业还要纳入一起做账吗?这个有没有相关的指引文件呢?
老师 请问一下个体户申报经营所得的时候 第一季度申报完了 第二季度税款所属期是1月-6月 那我是直接点修改 把1-6月的收入成本费用汇总填进去嘛?
老师,驾校贷款了融资租赁的一辆车,这个算不算我们的固定资产,怎么记账?
老师你好,我是生产型企业,海关缴款书勾选抵扣,会计科目怎么做?
生产线买的盐汽水、藿香正气水、防暑降温的饮料冷饮,计入什么科目比较好?
小规模纳税人物业公司,支付支付一笔关于小区路面整治款10万元,6月底我们全额支付了,次月他们才给开具发票,但是对方公司开具的发票不合规,现在需要把我们支付给他的全部退回来,这个会计分录怎么写, 6月底做账是 借:待摊费用10 贷:银行存款10 分摊时 借:营业成本—待摊费用5000 贷:待摊费用:5000
批发冷链食品怎么销售开单
执行的是企业会计准则,报表里没有交易性金融资产,账上做的是交易性金融资产,只有短期投资,其他流动资产啥的,那计入哪里合适呢可以直接计入货币资金吗?结息计入财务费用
老师,我们是这个情况就是我们有一个D公司是A、B、C三个公司投资的,现在我们想把这4个公司注销掉。我们是先注销D公司然后再注销A、B、C公司吗?
老师 想问下,我给这个人发了工资 但是没有申报个税 应该怎么做分录呢