自产毛坯成本 = 原材料 %2B 本厂 5 道工序人工制造费用 委外加工总加工费 =(成品售价−毛坯成本)×0.85 发给外协厂的是半成品(毛坯),委外 5 道工序完工收回入库,再直接对外销售 二、分步账务分录 1. 毛坯完工入库(本厂加工完成) 借:半成品 — 毛坯 贷:原材料、应付职工薪酬、制造费用 2. 半成品发给外协厂 借:委托加工物资 贷:半成品 — 毛坯 3. 计提 / 支付委外加工费 借:委托加工物资(全部委外加工费) 应交税费 — 应交增值税(进项) 贷:应付账款 — 外协厂 4. 委外全部工序完工,收回成品入库 借:库存商品 贷:委托加工物资(毛坯成本 %2B 全部委外加工费) 5. 销售结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 老板按售价倒扣算加工费仅用于双方结算付款,做账不能直接拿售价核算成本;成本只认真实毛坯投入 %2B 实际应付外协加工费。 无需拆分 5 道委外工序单独分摊,统一归集到委托加工物资即可,简化核算。 备查台账:登记毛坯出库数量、外协收回成品数量、按(售价−毛坯)×0.85 计算的加工费计算表,作为对账付款附件。

请问老师,我们公司是销售健康产品的,是委外加工,现在就是我们自己有一个后台注册会员,然后会员交钱给我们公司,公司再拨积分到会员账号上,然后再用积分购买我们的产品,还有就是我们系统会有奖励制度,有推荐奖什么的,然后也是奖积分,会员有了积分他也可以收别人的钱把自己的积分转给新客户,再购买我们产品,就是我们公司发货出去就包括了这两部分,现在就是我不知道怎么确认收入,怎么结转成本
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
老师好,打扰一下,我上月底申请小规模变一般纳税人,我是怎么知道自己变成一般纳税人了呢,然后我要去那里税务局拿税盘,还是要申请他给我快递过来。 另外,老师我想问一下您,假如公司招一用一个残疾人,是不是可以免掉,一年可以免掉,假如有每个月发工资在5万块钱左右的话,能够免掉多少钱的税? 然后货款在10万块钱左右,就是公司的营业额买。
还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
#提问#老师问一下我们公司给委托加工方发原料过去让对方生产产成品,产出来发给我们,还有一种我们把自己产出来的产成品发给对方让再给处理一下,颜色更漂亮点,问假如对方现在发过来的产品30吨说是20吨产成品,成本价11400元;另外10吨说是来料二次加工,收费按200元每吨收加工费,现在我们仓库收货直接写了个30吨,我这边应该怎么做账,假如我们发过去的需要二次加工的成品成本价11000,老师我们应该怎么做分录?
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?
老师有个开户看我们5万块钱的票但是他们公司注销了我应该怎么调整呀
老师,股权转让对价,金额是填注册资金上的对价吗,这个对价是必须要通过银行卡转账么
老师,我想每月计提几万费用,到12月,计提个50万,转为坏账计提,这样可以吗
老师您好,基础经济增加值是净利润-平均总资产×资本成本 披露经济增加值是净利润+研发,战略性投资,建立品牌扩大市场份额,折旧换沉淀资金折旧法-平均净经营资产×资本成本 简化经济增加值是净利润+研究开发+费用化利息-(平均所有者权益+平均带息负债-在建工程)×资本成本 对吗
老师你好26年6月卖掉二手车,那6月折旧要计提吗
老师,同样厂房的面积,从租和从价的房产税哪个更高啊
老师,应交税费贷方负数需要重分类吗?
老师,我们是开给委外厂发票,发票价是毛坯价,然后委外厂也给我们开发票,他们开给我们就是(售价-毛坯没有含工和费)*0.85
同学你好 对的 是这样
这个下料之后可能有10000件,发给委外厂的有8000件,还有2000件没有发委外厂,我们领导让做的就是这8000件作为料,借生产成本贷原材料
同学你好 你按实际的做就行
有些完成的工序不一样
按你们的成本核算方法来核算就行