你好,我们是销售方吗?

我们对公支付款项,对方开具,发支付的款项比取得的发票金额多0.62,这个0.62怎么处理?
对方销售提供的开票金额比实际货款多,现在对方财务只按照实际金额付 我们账面留的未收款有影响吗?怎么处理呢?
老师您好,我们公司有个项目开开始对方按合同金额跟我们开票打款了,后面审计金额比合同金额少,现在对方要求把多余的款项退回,这个怎么处理呢?
对方给我们票开多了,我们款付少了,因为后面谈给了点优惠,那多出来的票金额怎么做账务处理?
对方给我们开的发票金额比我们付款金额要多 怎么做账 怎么平
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?
老师你好,保险公司把保险赔款打到公司,然后公司再给员工,这怎么做
资产负债表应付账款余额是负数,我可以写个分录,把应付账款余额结转到预付账款吗,我不想更改当月分录
老师您好!请教下您,就是我们公司车间新购买的叉车折旧年限一般为几年?
老师,我们给中间人的介绍费,能让对方开发票吗?每月固定给的,怎么才能合理合规些,平时都是提现出来,转他私卡,这确实也是我们成本
老师,坏账计提要年底计提,还是每月计提一点
速卖通9610如何做账报税
老师,公司要去国外参展,然后产生了一笔万多的展览服务费,这个入哪个科目,是一次性作费用抵扣吗
老师,公司员工跟外面第三方签订劳务派遣合同,社保、工资(个税对方申报)都是第三方发放,对方开票,以前社保还是差额发票,现在都是外包服务费,没有差额了,收到发票劳务费入账吗?
是的,可以这么说
罚款也是他们给我们开票啊,为什么我们多开
他们在结算款里面扣的
纳也是他们给我们开票,一码归一码
那现在是不是他们给我们开一张票这个罚款的发票就可以做账务处理了
是的你说的是正确的
那我分录这块怎么做
借营业外支出罚款 贷应付账款 借应收账款 应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税