同学,你好
借:其他应付款
贷:未分配利润

红冲以前年度的代开专用发票,账务怎么处理?企业所得税怎么处理?
你好,老师!请问以前年度管理费用入了其他应收款 ,能不能在本年度作科目调整,冲减今年的管理费用
2021年12月调整以前年度的管理费用,忘记做到以前年度损益调整,是红冲管理费用,汇算清缴管理费用里面的工资是按本年的工资算还是按抵减后的管理费用登记
老师好,以前年度计提的财务费用本年度可以冲回吗?如何账务处理?
以前年度费用多记,我现在咋冲,小企业会计没有以前年度损益调整
老师你好,我家是做货代的,我们7月份想给我们的供应商付款。但是因为供应商已经没有发票额度了,他只能在8月1号开给我,是6%的专票。但是我我家的销项发票已经开出来了。这样我家的销项税额已经产生了,但是进项税额还没有进来这种情况需要怎么处理呢?只能先交税吗?下月再留底吗?
老师 关于通行费的发票是都开具普通发票 但是普通发票也能抵扣吗?
《道路运输经营许可证》和车辆《道路运输证》是一个证吗
您好老师!公司哪些人员可以不交社保?
公司一直有做库存,但是进项是比销项晚回来的,如果销项已出库存,进项暂估后没有回来票,账上要怎么处理?
数控机械公司 会计核算成本这么入手
你好,老师,分公司和总公司的合并报表,是季末做,还是年末做呢
老师好,公司是建筑公司,每月做账先做发票,付款的时候付款申请单后面把发票和回单都附上可以不
个人的车辆,可以办个体户,开票给公司吗,需要办营运证吗,如果一个月3000运费,开给公司,要交多少税
老师,我是合伙企业。分配了。但先不想减资。是挂其他应付款还是其他应收款
之前是多计提了工会经费,当时做的是借 管理费用-工会经费 贷 应付职工薪酬-工会经费
同学,你好
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:未分配利润
当年交所得税了,调减了管理费用,所得税应该增加,这个现在是不是也要调
同学,你好
嗯嗯,是的
借 未分配利润 贷 应交税费-应交所得税 对吗
同学,你好
是的,之前调整分录的话,现在就要红冲