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老师你好,我家是做货代的,我们7月份想给我们的供应商付款。但是因为供应商已经没有发票额度了,他只能在8月1号开给我,是6%的专票。但是我我家的销项发票已经开出来了。这样我家的销项税额已经产生了,但是进项税额还没有进来这种情况需要怎么处理呢?只能先交税吗?下月再留底吗?

2026-07-08 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-08 14:39

您好,这个的话,是需要先缴纳税款,后期才能留底,才行

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您好,这个的话,是需要先缴纳税款,后期才能留底,才行
2026-07-08
您好,这个看公司的成本多不多,如果不多,7月可以先暂估入账
2026-07-08
 你好; 你们这个留底进项税 意思不想退税 还是说想退税回来的   
2022-08-11
同学你好,把已经认证抵扣了的进项发票,再退给对方红冲比较好。
2022-10-12
学员你好,这种情况下红字发票进项税额转出,蓝字发票认证进项税额
2022-11-23
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