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5月的房租 6月收到了款。但是到了7月出纳凭证才给会计。已经7月了。但是收入和开票要怎么处理。会计期间还是6月。现在收入和开票要怎么处理才好

2026-07-09 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-09 11:16

收入、开票纳税义务归属 6 月,反结账在 6 月补做收款确认收入凭证; 7 月不重复做账,按 6 月账面数据申报税费; 不能反结账就 7 月一红一蓝冲抵,不影响 7 月利润。

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快账用户2539 追问 2026-07-09 11:18

那只能收入6月了。开票在7月开了。公司都是统一做账。

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齐红老师 解答 2026-07-09 11:21

嗯,这个是可以的哦

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收入、开票纳税义务归属 6 月,反结账在 6 月补做收款确认收入凭证; 7 月不重复做账,按 6 月账面数据申报税费; 不能反结账就 7 月一红一蓝冲抵,不影响 7 月利润。
2026-07-09
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