6月份的,直接在7月份做账就可以。

你好 公司5月份购买商品已经入库存了,发票12月份才补给怎么做账。 5月份的账现在已经结了,也装订了。5月份写的分录是这样的 借 库存商品 贷银行存款 发票到手后怎么做账呢
老师,我们是商贸公司,6月—8月进了几批货,但是入账时我都按照无发票,凭借入库单和付款申请单入库存商品了,没有挂预付账款,今天收到了3张发票,有两张发票上的金额是把7—8月的进货费在里面含着呢,加上税费金额大于我们之前实付的,6月—7月的凭证都装订了,现在最简单的账务处理应该怎样做?
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?怎么写会计分录呢?怎么装订凭证呢?
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?需要重新结转6月成本吗
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?需要重新结转6月损益吗,还是只要把6月流水录到7月,就好了?
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
那怎么写会计分录呢,怎么装订凭证呢
按照你在6月份这样做账就可以,没跨年就行。
就是正常月份一样做账吗?
对,只要没有跨年就正常做。
那那需要冲销6月份,什么的吗
不需要 直接做账就行
那装订凭证呢
凭证也就直接当钉就可以。
那是需要把6月份的工资表,利润表,资产负债表再重新打印出来吗,还是做在7月份后,只要打印7月的利润表之类的吗,是要按月份上下装订
7月份打出来装订就可以。