6月份的,直接在7月份做账就可以。

你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?怎么写会计分录呢?怎么装订凭证呢?
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?需要重新结转6月成本吗
你好,6月份的银行流水7月才收到,但是6月已结帐和装订凭证了,怎么把6月流水做进7月呢?需要重新结转6月损益吗,还是只要把6月流水录到7月,就好了?
老师,现在发现6月份的一笔业务,录入分录时摘要写错了(分录金额都正确),已结账并装订好凭证了,怎么改正一下呢
老师好,新接手的一家公司,对完帐发现他们的银行存款账和流水对不上,问题是5月的费用6月付的但是银行存款做到5月了,收入三天收一次款,存在跨月(比如5.31号的收入,6.3号进账,他们做5月份的账收入全部进银行存款),这情况怎么办?怎么才能对上账
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那怎么写会计分录呢,怎么装订凭证呢
按照你在6月份这样做账就可以,没跨年就行。
就是正常月份一样做账吗?
对,只要没有跨年就正常做。
那那需要冲销6月份,什么的吗
不需要 直接做账就行
那装订凭证呢
凭证也就直接当钉就可以。
那是需要把6月份的工资表,利润表,资产负债表再重新打印出来吗,还是做在7月份后,只要打印7月的利润表之类的吗,是要按月份上下装订
7月份打出来装订就可以。