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计提的时候是5000多元的企业所得税 申报的时候报表里跳出递减以前年度利润 递减完后还剩1000多的企业所得税 最后按1000多申报的 账面上是5000多 请问老师账务上怎么处理

2026-07-09 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-09 15:06

您好,这个的话冲销计提就行,也就是贷方应交税费贷方所得税费用

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快账用户7555 追问 2026-07-09 15:08

当期冲对吗 还是下期冲销

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齐红老师 解答 2026-07-09 15:18

这个是当期就可以的

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您好,这个的话冲销计提就行,也就是贷方应交税费贷方所得税费用
2026-07-09
你好不要停填写,负数不让填写的
2026-04-14
同学,你好 红冲之前的计提分录
2024-01-13
您好,那您以前年度业务,借以前年度损益调整贷应交税费应交企业所得税
2022-07-20
你好,计提是按照你实际支付的来,如果是小型微利企业,就按照小型微利企业5%的。
2023-12-25
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