借:其他应付款 贷:未分配利润

去年12月暂估的费用 借 管理费用-暂估 贷应付账款-暂估,今年汇算清缴前发票来了,该怎么做账呢
老师,去年暂估了费用 借:管理费用-房租暂估 贷:其他应付款 今年1月份开了发票回来我如何冲账
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
老师,去年12月份账上暂估了一笔费用8万,借:管理费用——其他,贷应付账款——暂估款,今年5月份汇算也调整,账上这笔其他应付款怎么处理?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
老师,这样暂估有风险吗?(实际没有发生)
季度有利润,老板不想交,等到汇算再交
这样暂估,会有风险的
那怎么规避呢?
只要继续这样暂估,就无法规避
一般实务中,季度有利润,老板不想交,等到汇算再交,还有什么好办法?
可以多计提工资费用
计提了工资费用,第二年也得红冲了吧?
年底时红冲,汇算时再交
老师就像我这情况,4季度有利润的话,年底就不能冲红,
次年做冲红,借:应付职工薪酬 贷:未分配利润
这样做就没风险了?
感觉和暂估费用一嘛事
感觉和暂估费用一嘛事
是的,本质上是一回事
刚入行,就是怕有风险
人为的调节利润,就会有这种风险的
实务中这样人为调节利润的多了吧?
税务中存在,但是否多,不确定了。也不敢定论
好的,谢谢老师!
好的,祝你工作顺利!